你好,如果涉及金額不大的話,是可以的。
老師好,公司交社保時(shí)可以這樣做,借管理費(fèi)用-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,貸銀行存款嗎 然后發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款,銀行存款,這樣嗎
我公司只給個(gè)別幾個(gè)管理人員交了養(yǎng)老保險(xiǎn),而且款統(tǒng)一是由公司支付,個(gè)人不承擔(dān),我直接在支付時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,出賬可以嗎? 或者每月計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款, 支付時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,可以嗎
老師 支付員工宿舍費(fèi)用時(shí)候 水電費(fèi)是員工自己交 當(dāng)時(shí)是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費(fèi)是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來(lái)收到了發(fā)票 就是借管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi) 借管理費(fèi)用水電費(fèi)貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我在做本月工資的時(shí)候,借:管理費(fèi)用,工資,貸:其他應(yīng)付款,工資,下月發(fā)放時(shí),借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款可以嗎?
你好老師,我6月份支付了一筆備用金給法人個(gè)人賬上,我當(dāng)時(shí)記了借:其他應(yīng)收款陳***,貸銀行存款。我現(xiàn)在7月份拿到5月份當(dāng)時(shí)開(kāi)出的加油發(fā)票,我現(xiàn)在記借:管理費(fèi)用-加油費(fèi),貸:其他應(yīng)收款陳**,這樣正確嗎。
個(gè)人所得稅怎么算的..怎么分等級(jí)
企業(yè)往期填報(bào)的工商年報(bào)中的高校畢業(yè)人數(shù)填錯(cuò)了,理解成所有在職員工擁有高校學(xué)歷人數(shù)了,實(shí)際應(yīng)該是畢業(yè)兩年內(nèi)的高校畢業(yè)生,以往填錯(cuò)的數(shù)字可以不做糾正了嗎
老師,您好!請(qǐng)教一下,我們公司欠供應(yīng)商A的貨款(A有開(kāi)發(fā)票給我司)A欠個(gè)人B的貨款,A把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了B,要求我們付款給B,從我們公司付款給B,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅很久之前就有個(gè)余額,怎么辦?
老師您好 暫估入賬的原材已經(jīng)領(lǐng)用生產(chǎn)加工銷(xiāo)售了,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)暫估入賬的材料還需要沖掉嗎?如何做賬
老師您好,企業(yè)自成立以來(lái)填報(bào)工商年報(bào)時(shí)高校畢業(yè)人數(shù)都理解成高校學(xué)歷人數(shù)了,所以等于在職人數(shù)了,也沒(méi)有跳出異常可以不做修正了嗎?
與餐具供貨商的買(mǎi)賣(mài)合同怎么寫(xiě),對(duì)方是個(gè)體工商戶
老師您好,工商年報(bào)中高校畢業(yè)人數(shù)是指員工擁有高校畢業(yè)學(xué)歷的人數(shù)嗎?還是當(dāng)年新增的近兩年才畢業(yè)的高校畢業(yè)生
公司買(mǎi)的鏟車(chē)屬于運(yùn)輸工具,還是器具,工具,家具
期末調(diào)回匯率用那天的匯率
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
597.6這個(gè)金額
是個(gè)普票
那就直接,借,管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付