你好,你借現(xiàn)金,營業(yè)外支出-發(fā)票稅金 貸銀行存款
老師您好,今年6月我們給對方開票25000,當(dāng)月對方把這筆錢轉(zhuǎn)進(jìn)我們賬戶了,10月的時候?qū)Ψ秸f他們當(dāng)時轉(zhuǎn)的賬戶不合適,要求我們退回,然后我退回了,現(xiàn)在我做這個退回的分錄。我不知道怎么做,我把當(dāng)時收到款的分錄給您發(fā)一下,麻煩您幫我看下,謝謝
老師您好,我在7月給對方開票1541530元,當(dāng)時沒有扣任何稅費(fèi),收到款后,按原來的數(shù)字給對方公司轉(zhuǎn)過去了,然后10月我跟對方要了稅費(fèi),增值稅和附加稅加起來17094.2元,然后對方給了我2萬元,他們沒用公戶轉(zhuǎn)而是用的私人賬戶轉(zhuǎn)的,我現(xiàn)在不知道怎么做進(jìn)來的這筆錢的分錄,麻煩您說一下,謝謝老師。
老師:我們公司拉的業(yè)務(wù)給下家,下家按開票金額的5%給我們提成,轉(zhuǎn)入我們私卡,我們不用開發(fā)票給他,只收錢,請問這個收到的錢,內(nèi)賬上怎么做分錄?謝謝
老師,請問一下就是對方開給我的進(jìn)項發(fā)票我方已認(rèn)證,后面發(fā)現(xiàn)錯誤了然后對方開負(fù)數(shù)發(fā)票,我方進(jìn)項轉(zhuǎn)出,請問要怎么做分錄
老師,我現(xiàn)在做老板私戶的賬,但是不知道怎么掛分錄?想請教一下,就是公戶轉(zhuǎn)材料商買材料,但不是真的買,材料商只是賺稅點的,然后材料商把稅點扣下來后,通過它自己的私戶把扣完稅點的錢轉(zhuǎn)老板私戶,那對于我方私戶要怎么做賬呢?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
那我收到發(fā)票的分錄不是也要計嗎,借:成本 貸:銀行,這樣等于銀行多付了
你好,發(fā)票不需要做內(nèi)賬。
如果想全部都記的話,包括進(jìn)、銷項發(fā)票,那扣完稅點轉(zhuǎn)給我的錢怎么提現(xiàn)呀
打錯了,是怎么體現(xiàn)
你好,做不了,因為這個本身跟進(jìn)項,銷項沒關(guān)系
那我是只計公戶和私戶流水就可以了是嗎
你好!是的,就是這樣
那我公戶轉(zhuǎn)出去購買發(fā)票的流水,應(yīng)該計哪?借什么 貸銀行
你好,借其應(yīng)收應(yīng)收款貸,銀行存款。 然后支付給他們錢就是借營業(yè)外支出貸。其他應(yīng)收款 然后再收回剩余的現(xiàn)金,借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款。
您說的這個我知道了,我的意思就是真實公戶付出去的材料費(fèi),不用支付稅點的那個流水,我要怎么記
你好,借原材料。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸,銀行存款。
是要在內(nèi)賬記的,這樣的流水需要在內(nèi)帳記嗎
你好,做內(nèi)賬。也可以按照上面的
好的 萬分感謝?。?
你好,不用客氣的了。滿意請給五星,謝謝。