你好。需要的需要加稅分開(kāi)。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個(gè)季度開(kāi)過(guò)10萬(wàn)的發(fā)票,一個(gè)季度是30萬(wàn)的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅,這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?10萬(wàn)填寫(xiě)在哪里?是填寫(xiě)在第一欄嗎? 那30萬(wàn)免稅額需要填嗎?
老師,小規(guī)模納稅人按季度申報(bào),季度不超30萬(wàn),這個(gè)月有開(kāi)專(zhuān)票,超過(guò)10萬(wàn),是不是在稅局代開(kāi)的時(shí)候?qū)⒃鲋刀惱U納了就好了?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人超過(guò)30萬(wàn)填寫(xiě)納稅申報(bào)表時(shí),不含稅金額是填寫(xiě)我實(shí)際按1%開(kāi)票的不含稅金額填寫(xiě)嗎?
老師,我們是小規(guī)模,因?yàn)榧径炔怀?0萬(wàn),在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,都是免稅,那我申報(bào)增值稅的時(shí)候,要按不含稅金額填寫(xiě)嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模是不是一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)普票是免增值稅的,例如開(kāi)票1%不含稅266633.66,,那么申報(bào)的時(shí)候是不是在增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)里面填寫(xiě)本期發(fā)生額7999.01,本期實(shí)際抵減稅額7999.01
24年的一筆收入忘記記了,匯算清繳還沒(méi)有做,我應(yīng)該怎么辦?
老師,24年中國(guó)人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報(bào) 本年累計(jì)預(yù)繳稅要不要沖成本
老師,2023年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn),24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列?2024年又補(bǔ)提了10萬(wàn),那25年匯算33行只填10萬(wàn)是嗎?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請(qǐng)問(wèn)怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn),還有怎么核算每只瓶子的成本單價(jià)
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣(mài)后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢(qián)某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),需要寫(xiě)分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧?rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來(lái)的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
那是屬于小微企業(yè)還是未達(dá)到起征點(diǎn)免稅?
有限公司在小微里面填寫(xiě) 個(gè)體戶(hù)的未達(dá)起征點(diǎn)。