借 業(yè)務(wù)活動費30 貸 其他應(yīng)付款30
老師您好 是這樣的 我們?nèi)ツ暧米杂匈Y金發(fā)放了一筆款 做的財務(wù)會計借 費用 貸 銀行存款 預(yù)算會計 借支出-其他資金支出 貸 資金結(jié)存 但是現(xiàn)在 我們當(dāng)時付的錢的財政撥款下來 (當(dāng)時以為是其他資金支出 ) 現(xiàn)在我該怎么處理呢
請問老師,用預(yù)算資金借出,借出時做財務(wù)會計:借:其他應(yīng)收款,貸:零余額賬戶用款額度,預(yù)算會計:借:行政支出,貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度;現(xiàn)在對方無力償還借款,拿相應(yīng)票據(jù)來核銷借款,財務(wù)會計做:借:業(yè)務(wù)活動費用,貸:其他應(yīng)收款。預(yù)算會計不用做,這樣對嗎?
我單位是政府單位,有一筆財政應(yīng)返還額度 。我這樣做的分錄,麻煩老師看一下。 零余額: 財務(wù)會計 借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:財政應(yīng)返還額度 預(yù)算會計 借:行政支出 貸:資金結(jié)存-返還額度 基本戶收: 財務(wù)會計 借:銀行存款 貸:財政應(yīng)返還額度 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:資金結(jié)存-應(yīng)返還額度 基本戶支: 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費 貸:銀行存款 預(yù)算會計: 借行政支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:財政應(yīng)返還額度 基本戶支: 借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:銀行存款 這樣做對嗎
財務(wù)會計,借:業(yè)務(wù)活動費貸:財政撥款收入-項目支出預(yù)算會計,借:行政支出—財政撥款支出—項目支出貸:財政撥款預(yù)算收入—項目支出。這筆支出是2020年,在2022年收到部分項目退款,并上交國庫,分錄怎么做
老師你好,去年一筆分錄是:財務(wù)會計,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,對應(yīng)的預(yù)算會計分錄是,借:其他支出,貸:資金結(jié)存。今年收到了那筆其他應(yīng)收款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。那么對應(yīng)的預(yù)算會計分錄怎么做呢?
老師 我們的班組長提供給我們勞務(wù)分包勞務(wù)費發(fā)票和簽訂承包協(xié)議,請問還需要提供哪些材料證明真實性呢
老師,請問一下,殘疾人福利增值稅即征即退企業(yè),銷售已使用的固定資產(chǎn)產(chǎn)生的增值稅可以享受退稅政策嗎?
老師,個體工商戶現(xiàn)在改成了定期定額就不用申報個人所得稅嗎?
老師,你好!2024年8月的發(fā)票現(xiàn)在還能用嗎
小規(guī)模納稅人開了專票,然后增值稅申報時有減按1%的,那這個做賬時減免的怎么做賬
貨款71361元 ,開發(fā)票收10%稅,怎么計算開票金額
財報營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,管理費用5萬,營業(yè)利潤-5萬,季度所得稅填報時,營業(yè)成本應(yīng)該填0還是5萬,營業(yè)利潤-5萬
老師,個人生產(chǎn)經(jīng)營所得A表申報完怎么打印出來?
老師您好!我家和順豐快遞公司簽訂了月結(jié)合同,現(xiàn)在是各個部門都在發(fā)快遞,次月我們統(tǒng)一和順豐結(jié)賬,然后記錄的是管理費用,這樣對嗎
老師 我想問一下 我能不能報開的服務(wù)費的發(fā)票 合計到貨物及勞務(wù)里面
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現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不用做嗎?
還有其他應(yīng)付款不用沖掉嗎?
借 庫存現(xiàn)金830 貸 其他應(yīng)付款830
合起來,財務(wù)會計,預(yù)算會計具體怎么寫
以上兩筆是財務(wù)會計的分錄
預(yù)算會計分錄借行政支出30 貸 資金結(jié)存30
借庫存現(xiàn)金,現(xiàn)金增加?
財務(wù)會計分錄,借 業(yè)務(wù)招待費30 貸其他應(yīng)付款30
借 其他應(yīng)付款830 貸 庫存現(xiàn)金830
能不能直接,借業(yè)務(wù)活動費30 借其他應(yīng)付款800 貸庫存現(xiàn)金830
學(xué)員你好,也是可以的。
謝謝老師
不用這么客氣應(yīng)該的