你好做待攤費(fèi)用,攤銷計(jì)入管理費(fèi)用
老師,你好,我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司,做內(nèi)賬主辦會(huì)計(jì),是一般納稅人,合伙企業(yè),公司有運(yùn)輸車輛13部,其中一個(gè)老板有16部私車,今天發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),是這樣的,老板有部私車修理了,產(chǎn)生費(fèi)用1790元。老板先把這筆款轉(zhuǎn)入私賬里,然后叫出納走公賬付款給修理廠,修理廠給開出公司的專票。老師,我想問這筆業(yè)務(wù)的分錄怎么做?
老師,3月份支付了一筆報(bào)銷款。是廠區(qū)蓋直播間的費(fèi)用。我們公司是工業(yè)制造業(yè),現(xiàn)在在運(yùn)營(yíng)抖音,蓋了個(gè)直播間。1月份就開始蓋了,蓋了一個(gè)星期,完工后,我們公司生產(chǎn)部李副總先墊付的錢。對(duì)方是3月2號(hào)才去稅局代開的發(fā)票。然后生產(chǎn)部李副總等到發(fā)票拿到了后,又從公司申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)銷,把這筆他自己墊付的錢支付給他自己。3月6號(hào)公司付的這筆報(bào)銷款。老師,請(qǐng)問這個(gè)情況,我該怎么做賬呢?
老師你好,我們公司之前是一家認(rèn)繳制公司,這個(gè)月老板找了幾個(gè)股東,把投資款轉(zhuǎn)到公司賬戶上了,可是一個(gè)股東他永自己的私人賬戶轉(zhuǎn)了一筆,又以他自己公司的名義轉(zhuǎn)了一筆,我應(yīng)該把私人卡轉(zhuǎn)的款和公司的應(yīng)該分開對(duì)嗎? 2、我們公司的老板的私人卡凍結(jié)了,他用自己微信的錢轉(zhuǎn)到他朋友的卡里,他朋友又用微信的方式抓到公司的賬戶,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么處理? 他們這幾個(gè)股東投的款項(xiàng)到賬以后還要去工商管理部門變更股東章程對(duì)嗎
老師,你好,我們是新成立得公司,我們是找的代理公司做賬,我們五月份開通公司網(wǎng)銀公戶,老板以借款方式轉(zhuǎn)入公戶一筆錢,整個(gè)五月就這一筆銀行業(yè)務(wù),然后五月份買了辦公用品,電腦,桌椅什么的都是老板自己私人先支付的,然后報(bào)銷也是在六月份發(fā)生的,然后財(cái)務(wù)公司要五月份的費(fèi)用票據(jù),回單對(duì)賬單,我應(yīng)該怎么給代理記賬公司
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我們是賣珠寶的店鋪,然后老板又找一個(gè)黃金回收的合伙人,黃金回收的收入主要是服務(wù)費(fèi)檢測(cè),6月份收到了黃金回收的檢測(cè)費(fèi),發(fā)票已開,款已經(jīng)打入公戶,請(qǐng)問這筆錢做賬的話做收入還是費(fèi)用呢?分錄寫一下
老師,企業(yè)變更名稱,做為財(cái)務(wù)要關(guān)注哪些方面,請(qǐng)賜教,謝謝!
2022年度是每個(gè)季度45萬(wàn)的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個(gè)單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動(dòng)合同,我申請(qǐng)了勞動(dòng)仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬(wàn)5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個(gè)人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬(wàn),這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬啊?
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問老師公司匯算清繳開票收入400多萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)180多萬(wàn),有220萬(wàn)開票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢
還有一部分是當(dāng)時(shí)支出備用金,老板帶著錢去談的,當(dāng)時(shí)是借:備用金,貸:銀行?,F(xiàn)在收到對(duì)應(yīng)發(fā)票那就是借:待攤,貸:備用金。確定每個(gè)月的費(fèi)用后,借:費(fèi)用,貸:待攤。這樣嗎?
是的,你整個(gè)分錄是對(duì)的