轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目
老師 應交稅費的貸方有余額0.01 是計提的跟實際繳納的稅款差額。年底應該怎么調(diào)平呢?
科目余額表應付賬款貸方余額是55000,科目余額表應收賬款貸方余額是108499.5,實際工作中金額互不欠,應該怎么開多少金額的稅票可以平賬
我們是一般納稅人,應交稅費很多科目結(jié)轉(zhuǎn)后,借方有未交增值稅余額,實際報稅那里沒有怎么處理呢
我現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出是貸方余額,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢?老師,我有個憑證,借方:其他應付款100元,貸方:應交稅金/應交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出 50元、營業(yè)外收入50元。 我年末進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目余額是貸方余額50元,應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢?
老師好,問題是前任會計留下的科目余額應交稅費~未交增值稅科目借方余額229640,實際沒有根本就沒有留底,怎么調(diào)平這個科目,用哪個科目來調(diào)平,謝謝老師
收到一筆來自中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司的保險理賠,直接打款到對公賬戶金額是1350,問了是保險理賠,這個分錄我怎么做賬啊?
開充電樁服務(wù)費的發(fā)票,稅率是多少?
老師稅務(wù)上計提的所得稅直接彌補了前面的虧損,賬務(wù)上計提的這個所得稅一直在應交稅費里面,這個怎么調(diào)整賬務(wù)
老師,請問下,之前有家公司給我們打了預付款作為以后消費抵消的,但是現(xiàn)在這個公司在我們賬上已經(jīng)沒有余額了,了解到這家公司沒有使用過這筆預付款,但是款項確實沒有了,不知道之前的財務(wù)怎么操作的,現(xiàn)在雙方協(xié)商下來,說還是按照這個預付款讓這家公司照常在我們這里消費,只是對方公司不會再給我們付錢,那這樣的話要怎么做賬啊
藍字發(fā)票已勾選要發(fā)起紅字發(fā)票發(fā)起一般由哪一方發(fā)起
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝!以前的成本科目,我不想用,我想換一種科目可不可以呢?我們一般是購進設(shè)備,然后再銷售設(shè)備的比較多,如果要用科目用哪個合適啊
你好老師,打款賬戶和開發(fā)票名頭不一致,讓對方出個說明,三方協(xié)議是什么樣的呢?有模版嗎?
老師,企業(yè)購買固定資產(chǎn)稅前一次性扣除,稅務(wù)上扣除了,帳務(wù)上計提的所得稅一直掛帳怎么調(diào)整
老師好,請問下,我們是建筑企業(yè),只收管理費,掛靠建筑業(yè)應該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?我們給甲方(開發(fā)商)開的發(fā)票,開發(fā)商都可以拿對應材料發(fā)票,勞務(wù)發(fā)票過來,我的這個成本應該如果結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,公司租賃個人的車輛,每個1000元,一次性支付一年的費用,增值稅發(fā)票一次性開了12000元回來。個稅稅務(wù)局要公司代扣代繳,這個是每月申報1000,還是一次性申報12000?我看系統(tǒng)一次性申報12000元,要交個稅1920元,每個申報,總共交480