你好,一般按照月份,填寫(xiě)銷(xiāo)售收入
這個(gè)印花稅是什么時(shí)候繳納的呢?是一簽訂合同就要繳納嗎?還是對(duì)方收到貨物的后繳納印花稅呢?這個(gè)購(gòu)銷(xiāo)合同上是按含稅收入繳納還是不是含稅收入來(lái)繳納呢
老師,購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅是按照合同價(jià)格繳納還是不含稅收入繳納?
1.印花稅,是按合同簽訂的金額繳納,還是按不含稅收入繳納? 2.要如何簽訂合同,才能少交印花稅。 3.銷(xiāo)售印花稅,2023年最新繳納政策
現(xiàn)在印花稅申報(bào)是按銷(xiāo)售收入去繳納嗎?還是按簽訂合同發(fā)生時(shí)間和合同價(jià)款(無(wú)論是含稅價(jià)還是不含稅價(jià))去繳納印花稅呢?
老師,購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅是根據(jù)合同還是發(fā)票繳納呢?如果購(gòu)買(mǎi)了100萬(wàn)貨物,但是這合同有可能退貨20萬(wàn),那我是按簽訂了合同繳納100萬(wàn)就立馬交印花稅,還是說(shuō)等最后開(kāi)完票,還是按付清款交印花稅呢?
請(qǐng)教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說(shuō)流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個(gè)怎么調(diào)整?
想問(wèn)一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來(lái)給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶(hù)0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫(xiě)
沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)公戶(hù)付款過(guò)賬,然后對(duì)方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶(hù),怎樣做會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局查詢(xún)以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒(méi)有查詢(xún)到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)正常情況下,所得稅費(fèi)用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話(huà),所得稅費(fèi)用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個(gè)人賬戶(hù)支出公司的各項(xiàng)成本,是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
請(qǐng)問(wèn)老師季報(bào)現(xiàn)金流量表沒(méi)報(bào),匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報(bào)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類(lèi)社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問(wèn)在線(xiàn)嗎?有問(wèn)題咨詢(xún)
那么一簽訂合同就要繳納印花稅呢?還是發(fā)貨了對(duì)方收到貨驗(yàn)收了,才交印花稅呢
你好,都是您次月跟增值稅一樣,次月申報(bào)就行
那么就是說(shuō)11月份簽訂的購(gòu)銷(xiāo)合同,12月份要申報(bào)購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅是嗎?不管公司有沒(méi)有發(fā)貨,對(duì)方有沒(méi)有收到貨物,這個(gè)購(gòu)銷(xiāo)合同都是要次月申報(bào)是嗎
對(duì)的,都是要申報(bào)的
那么能不能等到我們發(fā)貨了,對(duì)方收到貨了給我們打款時(shí)才申報(bào)呢
你好,次月按照銷(xiāo)售收入申報(bào)就行
那么能不能我們收到貨款了才申報(bào)購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅呢
你好,增值稅是季度報(bào)嗎?
是的,增值稅是季度申報(bào)的
你好,可以等到一塊申報(bào)的
是不是一般納稅人的增值稅是不能按季度申報(bào)的呢
你好,是按照月申報(bào)的呢
你好,是按照月申報(bào)的呢
一般納稅人是按月申報(bào)的,那么印花稅也是按月申報(bào)是嗎 還是印花稅可以按次申報(bào)呢
你好,一般都是按照月的同學(xué)
不能按次的嗎?有發(fā)生一次就申報(bào)一次不行嗎
你好,可以按次看您的稅種核定