你好,那這種情況就不用了
老師,對(duì)方公司發(fā)來(lái)詢(xún)證函截止時(shí)間去年年底,預(yù)付賬款顯示貴公司欠100萬(wàn),實(shí)際去年我公司收到款了,沒(méi)有給他開(kāi)票,今年把發(fā)票交給他了。這個(gè)詢(xún)證函是正確的嗎?
老師:您好!我單位平整一塊土地,已經(jīng)做完工程決算,因?yàn)闆](méi)有錢(qián)付施工方,項(xiàng)目部門(mén)也沒(méi)有喊對(duì)方開(kāi)發(fā)票,財(cái)務(wù)沒(méi)有做任何處理,現(xiàn)在對(duì)方年度審計(jì),會(huì)計(jì)師事務(wù)所往來(lái)詢(xún)證函,說(shuō)我們欠施工方的款,但是沒(méi)發(fā)票,財(cái)務(wù)部門(mén)沒(méi)有做賬務(wù)處理,這往來(lái)詢(xún)證函怎么處理
老師好,公司去年預(yù)付了一筆費(fèi)用,然后對(duì)方其實(shí)當(dāng)時(shí)就開(kāi)票了,但是由于業(yè)務(wù)人員疏忽 導(dǎo)致票據(jù)一直沒(méi)給到財(cái)務(wù),直到我做年審要發(fā)往來(lái)詢(xún)證函的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),這個(gè)怎么辦呢,我能不能把他算成今年的費(fèi)用,金額是40萬(wàn)
注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)甲股份有限公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款項(xiàng)目上年度審計(jì)的有關(guān)資料:上年度工作底稿顯示共寄發(fā)50封詢(xún)證函,對(duì)該公司500家供貨單位進(jìn)行抽樣函證。樣本從余額較大的各明細(xì)賬中抽取,函證結(jié)果與供貨單位會(huì)計(jì)記錄間的差異很小。對(duì)于未回復(fù)的供貨單位,均運(yùn)用其他審計(jì)程序進(jìn)行審計(jì),沒(méi)有發(fā)生異議。要求:(1)說(shuō)明注冊(cè)會(huì)計(jì)師本年度是否應(yīng)當(dāng)對(duì)應(yīng)付賬款使用函證方法。(2)說(shuō)明上年度函證是否存在問(wèn)題。
老師好,做年審的時(shí)候發(fā)詢(xún)證函,雖然年底時(shí)沒(méi)結(jié)清的款項(xiàng),但是發(fā)函的時(shí)候人家已經(jīng)結(jié)清了這筆往來(lái),那詢(xún)證函還要發(fā)給對(duì)方嗎
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專(zhuān)票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷(xiāo)了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開(kāi)票開(kāi)化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒(méi)報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷(xiāo)了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師