你好,同學(xué),這個要發(fā)函證的
老師,對方公司發(fā)來詢證函截止時間去年年底,預(yù)付賬款顯示貴公司欠100萬,實際去年我公司收到款了,沒有給他開票,今年把發(fā)票交給他了。這個詢證函是正確的嗎?
老師:您好!我單位平整一塊土地,已經(jīng)做完工程決算,因為沒有錢付施工方,項目部門也沒有喊對方開發(fā)票,財務(wù)沒有做任何處理,現(xiàn)在對方年度審計,會計師事務(wù)所往來詢證函,說我們欠施工方的款,但是沒發(fā)票,財務(wù)部門沒有做賬務(wù)處理,這往來詢證函怎么處理
老師好,公司去年預(yù)付了一筆費(fèi)用,然后對方其實當(dāng)時就開票了,但是由于業(yè)務(wù)人員疏忽 導(dǎo)致票據(jù)一直沒給到財務(wù),直到我做年審要發(fā)往來詢證函的時候才發(fā)現(xiàn),這個怎么辦呢,我能不能把他算成今年的費(fèi)用,金額是40萬
注冊會計師在對甲股份有限公司年度財務(wù)報表審計時,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款項目上年度審計的有關(guān)資料:上年度工作底稿顯示共寄發(fā)50封詢證函,對該公司500家供貨單位進(jìn)行抽樣函證。樣本從余額較大的各明細(xì)賬中抽取,函證結(jié)果與供貨單位會計記錄間的差異很小。對于未回復(fù)的供貨單位,均運(yùn)用其他審計程序進(jìn)行審計,沒有發(fā)生異議。要求:(1)說明注冊會計師本年度是否應(yīng)當(dāng)對應(yīng)付賬款使用函證方法。(2)說明上年度函證是否存在問題。
老師好,做年審的時候發(fā)詢證函,雖然年底時沒結(jié)清的款項,但是發(fā)函的時候人家已經(jīng)結(jié)清了這筆往來,那詢證函還要發(fā)給對方嗎
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則沖去年的收入成本費(fèi)用可以直接記入今年當(dāng)期損益嗎?要是不用以前年度損益,利潤分配未分配利潤會有什么影響,會導(dǎo)致報表數(shù)據(jù)哪里不一樣?
老師,個體內(nèi)賬,以老板私人卡運(yùn)營,是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢,就借其他應(yīng)收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
為能及時開具進(jìn)項發(fā)票導(dǎo)致上月稅費(fèi)太高,有什么辦法補(bǔ)救嗎
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師 買的名酒如何是直接贈送客戶的 進(jìn)項可以抵扣嗎
老師你好后補(bǔ)成本票,幾年內(nèi)可以用?
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
已經(jīng)結(jié)清了為什么還要發(fā)呀
因為審計時點(diǎn)還有余額