你好; 你這個費用是 23年的還是22年的??
老師,你好,我們公司去年6月份給一個國企單位開了一張7萬多的專用發(fā)票,當(dāng)時貨已經(jīng)提供給對方了,由于對方人事變動,采購一直沒有把發(fā)票交給公司財務(wù),所以對方公司也一直沒有掛賬,款肯定不會付給我們,現(xiàn)在采購離職,一直無法聯(lián)系到采購,所以這發(fā)票到現(xiàn)在遲遲找不到,這筆業(yè)務(wù),我們當(dāng)時是做了正常的銷售處理了,現(xiàn)在這個情況我們該怎么解決對于我們更合適。
老師好,我們公司去年給一個公司預(yù)付了一筆款,當(dāng)時對方公司已經(jīng)開票了,但是由于業(yè)務(wù)員的疏忽,票據(jù)一直未給到財務(wù),所以造成財務(wù)沒有吧預(yù)付轉(zhuǎn)入相關(guān)成本費用,現(xiàn)在才把票給我,那這個怎么處理呢
老師好,公司去年預(yù)付了一筆費用,然后對方其實當(dāng)時就開票了,但是由于業(yè)務(wù)人員疏忽 導(dǎo)致票據(jù)一直沒給到財務(wù),直到我做年審要發(fā)往來詢證函的時候才發(fā)現(xiàn),這個怎么辦呢,我能不能把他算成今年的費用,金額是40萬
老師好,去年6月對方公司開具的發(fā)票,我們預(yù)付了賬款,結(jié)果業(yè)務(wù)員疏忽一直沒把票給財務(wù),也沒說票據(jù)已經(jīng)開了,導(dǎo)致我這筆費用沒有入賬到去年,能不能把這個做到今年的費用里,金額 40萬,我公司去年才成立,一直沒有收入,利潤額—400多萬,也就是虧損
我們公司以有一個業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當(dāng)時的賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請問要怎么處理?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補金額未超400的不用補稅,這個匯算補了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請問這個要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
是22年的,開票也是22年,但是因為我們公司業(yè)務(wù)人員的疏忽導(dǎo)致我才收到發(fā)票
但是我年審已經(jīng)快做完了,這會改的話等于要把賬和報表都改了,我們公司本身是虧損狀態(tài),加上這40萬也只是虧的更多,能不能放到今年呢
你好; 22年的 ; 你在23年沒法做成本哈; 要做到22年去的??
那我現(xiàn)在是不是得反結(jié)帳回去年12月,然后把他做到12月憑證里去
你好;? ?是的; 在12月去做哈; 這樣你好稅前扣除的
我這個公司本身就是虧了好幾百萬,這40萬算今年或者去年根本沒啥分別啊
你好;? 去改了 ;到時繼續(xù)虧損即可; 這個沒事的
因為我審計報告都快出了,報表也找領(lǐng)導(dǎo)簽字過了,我跟審計的人也說了這個情況,他的意思也是放到今年的費用也可以。
你好;? 出了 就沒法去反結(jié)賬了。在23年去調(diào)整??
所以我就想做成23年的費用,本身也確實是公司的費用,只是一直沒收到票就掛在預(yù)付款上了。本身我公司虧損400多萬,加不加這40萬費用都是虧損,所以我覺得放今年跟放去年其實沒啥區(qū)別
你好1;? ?這個不可以哈; 你這個是跨年了? ?