你好對的 是這么做的
老師,我們公司名下沒有車,沒有簽訂租車合同和代開租車發(fā)票,但做賬做著通行費發(fā)票,是不是要在匯算清繳的時候把這部分通行費費用踢出來
老師,請問一下,我們出2023年12月份報表的時候做了壞賬準備計提,所以利潤表利潤最少的,那匯算清繳的時候,是不是要把這部分計提的壞賬踢出來,不能作為23年所得稅匯繳的計稅依據(jù)
老師,對于沒有發(fā)票的部分在匯算清繳時已經(jīng)踢出來交稅了,這部分被踢出來交稅的部分是不是要在算股東分紅時要踢出來?
老師,我們公司23年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)很多費用沒發(fā)票被踢出來了,導致凈利潤超了300萬,要補很多所得稅,這種情況有什么辦法讓稅少交嗎
老師 請問我們有部分無票成本(確定拿不到票了)這種在申報的時候 需要單獨踢出來嗎?
老師,您好!我公司前幾個月的個稅申報在本月有更正,請問前期已多繳的個稅如何申請退回?在電子稅務局還是個稅系統(tǒng),申請需要附加資料嗎?
老師,如果領(lǐng)導業(yè)務有點不行,怎么把她弄走,可以這樣做嗎
老師,期初庫存和商品進銷差價知道,本期購進實際成本也知道,期末也是,購進的時候商品進銷差價都是暫估,想知道真實差價率,是不是收入-本期購進的實際成本,得出的毛利。這個毛利就是購進商品時暫估的差價?
對社保繳納時間有什么法律要求
老師山西社保怎么申報?
請劉艷紅老師教我做賬,麻煩其他老師不要接單,我們是很多問題連續(xù)問的
老師,個體工商戶與公司有運輸業(yè)務,簽訂了運輸合同,請問公司可要繳印花稅
為什么發(fā)票勾選了,填報增值稅的時候怎么沒有剛抵扣的進項稅額,進項票是去年5月份開進來的,本公司是去年新開的,這是第一次抵扣發(fā)票
第(1)問里面在算乙公司應申報的消費稅時為什么不考慮對外投資的10%?對外投資也是視同銷售?。槭裁粗豢紤]銷售的80%?
老師,對方開的專票我們抵扣了,在電子稅務局對方還能紅沖嗎,需要我們同意嗎
可是這是企業(yè)真實發(fā)生并且確實無法取得發(fā)票的,也不能作為公司的成本嗎?
可以做,你賬上可以做。
那在算股東利潤分配時為什么還要將沒有發(fā)票的部分踢出來?
你好按照稅法的利潤來。
那豈不是既要調(diào)表也要調(diào)賬?
報表不用調(diào)整,你只需要調(diào)整賬務處理就行 計提的盈余公積也需要修改
老師,賬務怎么調(diào)整呢?把沒有發(fā)票的部分紅沖?
你好,沒有發(fā)票的那一部分賬務處理不用動。一直調(diào)整盈余公積分紅的就可以。
你只需要調(diào)整盈余公積和分紅的就可以。
老師,對于給我們開票餐票的是公司名稱,但卻要付款給個人,這個要怎么操作?是不是需要對方公司補個委托收款并蓋公章呢?
出一個委托書,對方委托個人收款
委托書需要蓋公章嗎?還有就是員工用公司公車出差走小路沒有產(chǎn)生過路費,油夠用不用加,公司出差是有餐補的可以單獨寫餐補的報銷單嗎?
你好,委托書需要三方蓋章簽字蓋的是公章個人的簽字就可以了 可以
還有就是員工用公司公車出差走小路沒有產(chǎn)生過路費,油夠用不用加,公司出差是有餐補的可以單獨寫餐補的報銷單嗎?
可以 注意一下,這個差旅津貼不要超過你當?shù)匾?guī)定的限額。
老師,對于臨聘教師的課時費,對方不能提供發(fā)票,要怎么處理好些,有500一天的有1000一天的,根據(jù)老師的師資級別來定價
你好,每次金額500以內(nèi)的收據(jù),備注好個人名字、身份證號,支出金額、支出項目可以抵扣所得稅的。
他在其他的公司有工資嗎?有社保嗎?如果有的話,你可以給他做工資。
主要是一個老師上課至少上3-5天甚至更長時間!這些老師大多都是退休的沒有工作單位的,專門做兼職,哪里有課就去哪里上
已經(jīng)退休了,按工資薪金來就行。