你好,對(duì)于職工教育經(jīng)費(fèi)可如實(shí)抵扣相應(yīng)稅費(fèi)
企業(yè)購(gòu)買手機(jī),用于職工辦公用,取得的增值稅專票能抵扣嗎?如果可以抵扣發(fā)票還需要同時(shí)附哪些材料?
公司是農(nóng)業(yè)企業(yè)一般納稅人,取得了購(gòu)買機(jī)器的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額抵不掉,可以退給公司嗎
某制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月購(gòu)置一辦公樓,取得增值稅專用發(fā)票,稅額1200萬(wàn)元,當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是
2019年發(fā)生以下業(yè)務(wù),某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,適用于13的稅率,該企業(yè)取得專用發(fā)票符合規(guī)定,并已認(rèn)證,要求計(jì)算該商場(chǎng)6月可以抵扣的增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2018年10月發(fā)生以-|||-下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):-|||-(1)購(gòu)進(jìn)一批材料,價(jià)值5000元,用于發(fā)放職工中秋節(jié)福利,并取得增值稅專用-|||-發(fā)票。-|||-(2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明稅額15000元。-|||-(3)銷售一批產(chǎn)品,取得收入339000元,已開具增值稅專用發(fā)票。-|||-要求:計(jì)算該企業(yè)10月份應(yīng)納增值稅稅額。
工資專項(xiàng)附加扣除之前在A單位申請(qǐng)過(guò),現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請(qǐng)專項(xiàng)附加扣除選擇B單位么
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實(shí)際抵扣成本大于開票成本最后沒(méi)交稅,開票產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是4895.49,附件是我做的分錄對(duì)嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項(xiàng)稅額是4895.49,實(shí)際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用,最后不要交稅,這個(gè)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個(gè) 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯(cuò)的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?
2024年把無(wú)形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已經(jīng)跨年了,怎么走會(huì)計(jì)科目把賬調(diào)過(guò)來(lái)
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因?yàn)槲覀円操I了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說(shuō),進(jìn)來(lái)一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費(fèi)用支付出去了,還沒(méi)有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?