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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2018年10月發(fā)生以-|||-下經濟業(yè)務:-|||-(1)購進一批材料,價值5000元,用于發(fā)放職工中秋節(jié)福利,并取得增值稅專用-|||-發(fā)票。-|||-(2)購進生產用材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明稅額15000元。-|||-(3)銷售一批產品,取得收入339000元,已開具增值稅專用發(fā)票。-|||-要求:計算該企業(yè)10月份應納增值稅稅額。

2022-12-01 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-01 16:41

你好,計算該企業(yè)10月份應納增值稅稅額=339000/1.13*13%—15000

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你好,計算該企業(yè)10月份應納增值稅稅額=339000/1.13*13%—15000
2022-12-01
同學你好!哪里不明白呢
2021-11-08
進項1300 銷項60000×13%+100000×2% 你計算一下圖片
2022-03-18
你好??(2)接受外單位投資轉入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為 費00080 元。 這個數字不全
2021-06-30
同學你好 應納增值稅=200*13%減6.5減13 應納消費稅=200*15%
2022-04-27
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