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出口退稅的商品,在收到供應商發(fā)票是的分錄怎么寫?借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款 這么寫對嗎? 年底怎么結轉?

2024-01-10 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-10 18:46

您好 收到供應商貨物跟發(fā)票這樣寫分錄正確的哈 商品出口確認收入后 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品

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您好 收到供應商貨物跟發(fā)票這樣寫分錄正確的哈 商品出口確認收入后 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品
2024-01-10
你好,沒錯,是這么做的。
2024-06-03
你好,這個你借庫存商品貸,應交稅費,應交增值稅,進項稅額轉出。
2024-05-11
你好,不是的,你要做的話,就是借應交稅費,應交增值稅進項稅額,寫負 數(shù)。
2023-07-04
你好,應交稅費應交增值稅進項就可以的。
2024-04-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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