同學(xué)你好 這樣做就可以
老師,請問收到進賬發(fā)票,當月不認證。那收到進賬發(fā)票的當月怎么做賬?我領(lǐng)導(dǎo)說按暫估庫存商品?分錄如下: 借:庫存商品 500 貸:應(yīng)付賬款 500 不是按下面分錄? 借:庫存商品 431.03 應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額68.97 貸:應(yīng)付賬款 500
老師 進項專票公司已抵扣 分錄 借庫存商品 應(yīng)交稅金進項 貸應(yīng)付賬款 后又收到了紅字進項專用發(fā)票 我們需要進項發(fā)票轉(zhuǎn)出 借:-庫存商品 -應(yīng)交稅金進項 貸 -應(yīng)付賬款; 請老師指正奧
收到進賬票做的是借:庫存商品 應(yīng)交稅費-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 收到負數(shù)發(fā)票應(yīng)該做
收到蓄電池的發(fā)票,我該怎么寫分錄。借:庫存商品,應(yīng)交稅費,進項,貸:應(yīng)付賬款?
出口退稅的商品,在收到供應(yīng)商發(fā)票是的分錄怎么寫?借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 這么寫對嗎? 年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費,他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
老師,我是一家建筑勞務(wù)公司。我下設(shè)的有三個工程隊。個人我按照工人名單進行了申報,來了工程款后我可以直接打款到三個隊長的賬戶嗎?由隊長進行代發(fā)。
老師你好,我報8月增值稅的時候進項稅不夠,不能把9月的進項稅也勾選上嗎?