你好,你們需要抵扣嗎?不抵扣的話(huà)直接建議退回,然后讓對(duì)方這個(gè)月重新開(kāi)。
12月份收到對(duì)方單位開(kāi)具的1張全電發(fā)票,是費(fèi)用發(fā)票,增值稅專(zhuān)用發(fā)票,納稅人識(shí)別號(hào)是對(duì)的,發(fā)票勾選平臺(tái)也能勾選,但是公司名錯(cuò)了一個(gè)字,款12月份已付,現(xiàn)在12月份收到這張發(fā)票該怎么辦呢,怎么做憑證?
12月份收到對(duì)方單位開(kāi)具的1張費(fèi)用發(fā)票,款12月份已付,但是12月份收到的這張普通發(fā)票名字開(kāi)錯(cuò)了1個(gè)字,應(yīng)該怎么做賬呢?
公司2023年12月支付一筆辦公用品費(fèi),收到對(duì)方單位開(kāi)具的電子普通發(fā)票,但是把我公司的單位名稱(chēng)開(kāi)錯(cuò)一個(gè)字,那應(yīng)該怎么做賬呢?這張發(fā)票怎么處理呢?
2023年12月份我公司支付一筆辦公用品費(fèi),收到對(duì)方單位開(kāi)具的全電發(fā)票,增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,稅號(hào)是對(duì)的,但是把我公司的名字開(kāi)錯(cuò)了一個(gè)字,應(yīng)該怎么辦呢,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢??
我們公司12月份收到1張運(yùn)費(fèi)發(fā)票是增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票,單位名字開(kāi)錯(cuò)了1個(gè)字,款已支付,現(xiàn)在在做12月份的賬,該怎么做分錄呢?這張發(fā)票怎么處理呢?
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買(mǎi),應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣(mài)了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶(hù)產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
373題,畫(huà)釘子戶(hù),為什么不是50
要抵扣,但是對(duì)方單位重開(kāi)的話(huà)也是在1月份了,那12月份怎么做賬
那你認(rèn)證了之后,你單位開(kāi)紅字信息表,對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票,再重新開(kāi), 借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
這是費(fèi)用發(fā)票,那這個(gè)月就先不抵扣,掛往來(lái),下個(gè)月對(duì)方單位重新開(kāi)具后再抵扣?這個(gè)稅號(hào)是對(duì)的,只是單位名錯(cuò)了1個(gè)字也得重開(kāi)嗎
是的是的,需要重新開(kāi)。