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我們公司12月份收到1張運(yùn)費(fèi)發(fā)票是增值稅電子專用發(fā)票,單位名字開錯(cuò)了1個(gè)字,款已支付,現(xiàn)在在做12月份的賬,該怎么做分錄呢?這張發(fā)票怎么處理呢?

2024-01-11 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-11 09:45

同學(xué),正常做費(fèi)用 發(fā)票,然后讓對(duì)方重新開具

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快賬用戶5947 追問 2024-01-11 09:46

比如 這張開錯(cuò)的專用發(fā)票運(yùn)費(fèi)價(jià)款1000,進(jìn)項(xiàng)稅額90,支付了1090元,怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-01-11 10:02

借管理費(fèi)用? 應(yīng)交增值稅90 ??貸銀行存款1090

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快賬用戶5947 追問 2024-01-11 10:04

這是張錯(cuò)的專用發(fā)票,怎么能做進(jìn)項(xiàng)稅額呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 10:42

同學(xué),費(fèi)用 沒錯(cuò),稅額也沒錯(cuò),只是發(fā)票錯(cuò)了,開了正確的放在后面就可以

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快賬用戶5947 追問 2024-01-11 11:16

這是專用發(fā)票啊,1月份重新開的專票放在12月份的憑證后面,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額???

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齊紅老師 解答 2024-01-11 11:18

1月份開的只能在1月份抵扣,12月是待抵扣

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快賬用戶5947 追問 2024-01-11 11:22

收到12月份開錯(cuò)的發(fā)票和1月份重新收到發(fā)票的完整的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呢

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齊紅老師 解答 2024-01-11 11:27

借管理費(fèi)用? 應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅90 ??貸銀行存款1090 收到發(fā)票? 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

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你好正常按照這筆業(yè)務(wù)入賬然后把錯(cuò)誤的發(fā)票退回去讓對(duì)方重新開正確的。
2024-01-11
同學(xué),正常做費(fèi)用 發(fā)票,然后讓對(duì)方重新開具
2024-01-11
你好 是什么地方寫錯(cuò)了一個(gè)字?公司名字嗎?
2024-01-10
你好,你們需要抵扣嗎?不抵扣的話直接建議退回,然后讓對(duì)方這個(gè)月重新開。
2024-01-10
發(fā)票稅號(hào)開錯(cuò)了,是不能認(rèn)證通過抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的 退給他們重新開 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
2024-01-11
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