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老師 我們是生產(chǎn)睫毛的公司 老板想讓我們把庫存整理好 還有固定資產(chǎn)盤好了 我現(xiàn)在是一點頭緒都沒有 不知道從哪里入手

2024-01-10 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-10 15:31

你好,那就是按照老板說的這些盤點就行了。先制定盤點計劃,然后開始盤點比對原來的庫存數(shù)據(jù)。

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快賬用戶5191 追問 2024-01-10 15:35

因為我當(dāng)時和老板溝通的時候 老板好像還不是這么個意思 因為我有提到應(yīng)收 應(yīng)付的這些 我覺得是涉及到內(nèi)賬了 沒頭緒怎么理 怎么建

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齊紅老師 解答 2024-01-10 15:36

那你就和老板再確認(rèn)清楚。按照老板的意思操作。

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齊紅老師 解答 2024-01-10 15:36

你是想問內(nèi)賬怎么建賬嗎?因為我看你的提問是怎么盤點?

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快賬用戶5191 追問 2024-01-10 15:36

對 怎么建立內(nèi)賬

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齊紅老師 解答 2024-01-10 15:38

你好,內(nèi)賬呢,可以老板給出數(shù)據(jù)作為期初或者就是自己盤點資產(chǎn)負(fù)債權(quán)益錄入期初差額記錄未分配利潤。

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快賬用戶5191 追問 2024-01-10 15:41

老師 您說的“自己盤點資產(chǎn)負(fù)債權(quán)益錄入期初差額記錄未分配利潤”是什么意思?老師 ?方便加一下微信嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-10 15:43

就是字面意思,那還咋解釋你具體哪兒不清楚你具體追問不允許加微信?

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快賬用戶5191 追問 2024-01-10 15:45

老師 內(nèi)賬的話都涉及哪些表?怎么統(tǒng)計這些表?

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齊紅老師 解答 2024-01-10 15:48

內(nèi)賬,沒有統(tǒng)一規(guī)定。按照老板的要求做就行。

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你好,那就是按照老板說的這些盤點就行了。先制定盤點計劃,然后開始盤點比對原來的庫存數(shù)據(jù)。
2024-01-10
你好,盤點現(xiàn)有的余額,所有的貨幣資金往來科目,存貨、固定資產(chǎn)、實收資本、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)這些。
2024-01-18
您好,賬上固定資產(chǎn)和實物盤點。哪些實物有但是賬上沒有的需要寫下來
2021-11-13
你好,流水里邊公司混到一起,可以先用公司的收入和報銷憑證分別做個明細(xì),然后把差異找出來, 支出差異小支付的可以先不管 收入的差異,可以和客戶的往來核對中找出來,如果不屬于客戶往來款,也可以先不管
2025-05-21
啊,你要做的話,你就先盤點現(xiàn)有的數(shù)據(jù),然后把這個盤點的數(shù)作為期初數(shù),重新開始做賬。
2023-07-11
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