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老師,請問下,因?yàn)橐郧肮臼秦?cái)務(wù)公司記賬,有些承兌都沒有及時(shí)下賬,導(dǎo)致現(xiàn)在待處理財(cái)產(chǎn)損益有余額,請問年底可以這樣做分錄嗎?借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:管理費(fèi)用待損費(fèi)

2024-01-10 15:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-10 15:28

你好,同學(xué),可以這個(gè)處理 或者貸方用未分配利潤

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你好,同學(xué),可以這個(gè)處理 或者貸方用未分配利潤
2024-01-10
可以 這個(gè)可以按你說改,這個(gè)估計(jì)是的
2021-01-07
你好,待處理財(cái)產(chǎn)損益期末要結(jié)轉(zhuǎn)的,是沒有余額的,一般要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用去
2021-01-06
你好? 那是因?yàn)槟銈儧]有處理科目 。正常審批報(bào)批給領(lǐng)導(dǎo)? 你們就及時(shí)處理? 借管理費(fèi)用或者營業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損益;? ? ? 補(bǔ)做就行了??
2021-05-08
您好, 記入管理費(fèi)用就行
2023-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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