您好, 記入管理費用就行
老師,您好,請教一個問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實際現(xiàn)金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷,做憑證的時候就直接 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實在要調(diào)賬的話,可能會被查的話,要怎么調(diào)啊
某企業(yè)為增值稅―般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料采用實際成本計算,月末采用一次加權(quán)平均法計算發(fā)出甲材料的成本。2019年5月發(fā)生有關(guān)交易或事項如下:(1)月初結(jié)存甲材料2000千克,每千克實際成本300元,10日購入甲材料500千克,每千克實際成本為320元,25日發(fā)出甲材料1800千克,其中用于倉庫日常維修500千克,財務(wù)部房屋日常維修300千克,其余材料用于產(chǎn)品生產(chǎn)。(2)月末,計提固定資產(chǎn)折舊費1650000元,其中車間管理用設(shè)備折舊100000元、企業(yè)總部辦公大樓折舊800000元、行政管理部門用汽車折舊50000元、專設(shè)銷售機構(gòu)房屋折舊700000元。(3)本月發(fā)生管理部門日常固定資產(chǎn)維修費42120元,全部款項以銀行存款支付。(4)31日,對記入“待處理財產(chǎn)損溢”科目的資產(chǎn)盤虧原因進行了查實,其中,原材料盤盈30000元屬于收發(fā)計量錯誤,固定資產(chǎn)盤虧凈損失100000元屬于偶發(fā)性意外事項,現(xiàn)金短缺10000元無法查明原因。會計分錄怎么寫
1.A公司銷售人員王某,因公出差,去財務(wù)處預(yù)支現(xiàn)金 1000元,回來后報銷,共發(fā)生差旅費 800元,其余現(xiàn)金交還財務(wù)。請據(jù)此編制會計分錄。 2.A 公司從國外采購一批生產(chǎn)用材料,發(fā)生以下支出:a.材料款 100000 元(未稅)b.進口 增值稅 17000 元 c 關(guān)稅 10000 元 d 國內(nèi)運輸 1110 元(含稅,稅率 11%)e 途中由于運輸 公司責(zé)任損耗計 1000 元,由運輸公司承擔(dān)責(zé)任。請編制相關(guān)會計分錄(應(yīng)付賬款只要 求編制1級科目) 3.A 公司本月發(fā)生以下用人成本:a.管理人員工資 50000 元;b.銷售人員工資 30000 元;c.生產(chǎn)車間間接人員工資 20000 元,直接人員工資 200000 元。代扣代繳個稅 10000 元,代扣社保等 50000 元。請編制相關(guān)會計分錄。 4.A 公司本月銷售甲產(chǎn)品給 B 公司應(yīng)取得價款 117 萬(含稅價,稅率 17%),B 公司用別家 開列的3個月銀行承兌匯票支付。列出相關(guān)分錄。 5.A 公司本月部分科目資料(匯率:6.12)請列本期匯兌損益的會計分錄 銀行存款 美元 折人民幣 美元結(jié)算戶 10000 61300 應(yīng)收賬款-B 國外客戶(美元結(jié)算) 200000 1226000 應(yīng)付賬款-C 國外廠商(美元結(jié)算) 50000 306500 6.A 公司本月出售 2009 年之前取得的資產(chǎn)丙,取得價款 30000 元(含稅)具體資料如下:資產(chǎn)名稱 原值 已提折舊 凈殘值 丙 100000 80000 20000 請列出相關(guān)分錄
16:16<問答詳情話后問題結(jié)束你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費發(fā)票,沒有住宿費和交通費等,怎么做賬?娜娜呢52023-06-1616:11發(fā)布79次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費發(fā)票借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金等科目2023-06-1616:12管理費用的二級科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13發(fā)布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,二級科目差旅費。2023-,你好,只有餐飲發(fā)票是可以計入差旅費的嗎?不用單獨計入餐飲費嗎?娜娜呢52023-06-1616:15發(fā)布76次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你確定這個是出差的不是嗎?如果是的話,就是差旅費。2023-06-1616:15齊紅(答疑老師)這是出差的,你自己確定好了,如果沒有其他的發(fā)票,你有其他出差的證明嗎?共2條回復(fù)問追問你好,我沒有其他的出差證明,那應(yīng)該計入什么費用?
請問一下老師,餐飲店,收銀員備用金盤虧2000,其中公司承擔(dān)508,這508公司應(yīng)該怎么做分錄呢? 借:管理費用-?二級科目 貸:庫存現(xiàn)金?/待處理財產(chǎn)財產(chǎn)損益?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
貸方是什么科目呢?因為公司要拿錢去填收銀的備用金
借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢, 貸:庫存現(xiàn)金。 查明現(xiàn)金盤虧原因批準(zhǔn)處理后, 借:其他應(yīng)收款(應(yīng)由責(zé)任人賠償或保險公司賠償?shù)牟糠?, 管理費用(無法查明的其他原因), 貸:待處理財產(chǎn)損溢--待處理流動資產(chǎn)損溢。