你好,稅務局不查沒有問題的,如果一旦查,你這個納稅義務晚了
印花稅稅務局未核定到每月或每季申報,讓按每次簽定合同時申報。我想問下,是年底最后一次報稅,按全年的收入來申報印花稅,還是每月按當月收入來報呢,沒核有印花稅,只有按次申報
老師,請問按次申報印花稅,可以選擇某月其中一日把所有的合同一起申報嗎?這樣是和合同發(fā)生期不一致,但是不想逐個申報,也沒有核定印花稅
印花稅購銷合同這種現(xiàn)在是自覺申報嗎? 我們核定的印花稅稅目是營業(yè)賬簿按年申報的? 從來沒有申報過合同的印花稅 用申報合同的印花稅嗎?
你好老師,我最近申報印花稅的時候是把一整年的銷售合同金額都申報了,這樣可以?稅種沒有核定印花稅,按次申報的
老師,印花稅沒有核定,按次申報的,可不可以不核定。如果核定了營業(yè)賬簿后,按年申報,申報的應納稅所得額是整年按次申報額的總數(shù)嗎
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那以后是不是要當月開始申報
對的是的,你當月發(fā)生的,當月申報
好的,那我公司要注銷有預付賬款幾千,庫存幾千塊錢,其他應付款貸方有十幾萬,這個要處理?老師,預付賬款可以抵沖其他應付款?
需要處理的,你這個往來科目二級是一個嗎?如果不是的話,不可以。
預付賬款查一下是什么原因,提前支付給對方的是收不回來了嗎?其他應付款貸方余額的需要支付出去,這個庫存是庫存商品的,需要銷售。
預付賬款是客戶不給開票了,庫存商品8000多就放在那里,如果有銷售出去是不是也要當做收入來征收稅率13個點呢
其他應付款貸方,是不是需要公司還款
你好,那是貨物人家給你了嗎?如果是的話,借庫存商品,貸預付賬款,沒有發(fā)票的正常做賬,但是不抵扣所得稅 是的,對的,需要正常交稅。
是的,賬上需要還錢。
那我?guī)齑嫔唐芬趺唇鉀Q
公司要注銷了,老板這個肯定不愿意交13個點增值稅
不想交稅的走報廢,出報廢證明。
沒有其他辦法是嗎,報廢證明是什么樣,自己填寫的?
你好,對的,是的,自己寫,最好有圖片,老板簽字。
預付賬款幾千塊錢供應商那邊不開發(fā)票,貨物也沒有收到,只是退錢了,這樣可以用現(xiàn)金收回這筆錢?
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。