沒有成立實體,直接掛借款給這個客戶,收到分紅算收到借款利息
老師問一下,月底要填企業(yè)所得稅申報表時候,得先在金蝶軟件結賬出報表,然后企業(yè)所得稅算出來之后,那報表都出來了,還沒有寫計提企業(yè)所得稅的分錄,這個怎么做啊老師
這個季度要申報企業(yè)所得稅,我做賬是不是要先計提企業(yè)所得稅,然后再生成報表再報企業(yè)所得稅?
報稅實操中,所得稅本期金額這里是不是錯了。我們在申報企業(yè)所得稅的時候,做賬先要把這個算出來是嗎
老師第四季度企業(yè)所得稅有盈利9763.29元,需要交企業(yè)所得稅嗎,這個的先繳納嗎,等匯算清繳我把資產一次性扣除,那這先繳納企業(yè)所得稅嗎不想交企業(yè)所得稅12月月份需要計提企業(yè)所得稅嗎
老師,我先問一下,這個月不是要申報企業(yè)所得稅嗎,那做賬的時候要先計提這個稅費嗎
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經營所得A表第一季已產生經營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
?問的是企業(yè)所得稅申報,這個不是要先結轉完才能知道利潤,然后申報費用嗎,可是先計提做賬,然后再去申報不會讓金額不一致嗎
是的,先結轉才能知道利潤,然后申報計提所得稅費用
那企業(yè)所得稅不是要先計提的嗎,怎么知道這個費用多少
然后計提了的話,不是和沒有計提的利潤不一致了嗎
你計提是根據(jù)稅前利潤總額計提的,計算出數(shù)字后,刪除結轉的分錄,做計提的分錄,再結轉