你好你二三年計(jì)提的,就算在二三年。
老師,假如23年的年終獎(jiǎng)在2024年2月才發(fā)放,那這個(gè)年終獎(jiǎng)在23年匯算清繳時(shí)23年應(yīng)如何做賬才能稅前扣除
23年的年終獎(jiǎng)如何23年沒有計(jì)提,在24年發(fā)放,那么算23年的費(fèi)用還是24年的費(fèi)用,匯算清繳時(shí)所得稅有影響嗎?
24年2月發(fā)放23年年終獎(jiǎng) 這個(gè)獎(jiǎng)金匯算清繳算在24年還是23年
23 年 年終獎(jiǎng)是在 24 年 2 月申報(bào) 1 月工資時(shí)候發(fā)放的,那 23 年 年終獎(jiǎng)是不是得跟 24 年收入?yún)R算了,而不是 23 年的收入?yún)R算了,是嗎?
24年3月份開始做的匯算清繳 是22年年終獎(jiǎng) 還是23年年終獎(jiǎng)?
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過收入增加了利潤(rùn)了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入,也分過紅了
你好老師,坐標(biāo)山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊(cè)資金300萬,未實(shí)際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報(bào)關(guān)單,要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號(hào)。數(shù)量單價(jià)一致是嗎?免抵退稅有這個(gè)要求嗎
免退稅,國(guó)內(nèi)購進(jìn)材料直接賣出國(guó)外,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國(guó)內(nèi)采購材料加工后賣出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個(gè)稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,個(gè)獨(dú)可以自行申報(bào)繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計(jì)數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級(jí)科目,我是把每個(gè)月的都算出來再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,是記在三欄明細(xì)賬里嗎,還是記在其他的明細(xì)賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入,等于確認(rèn)過利潤(rùn)啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤(rùn)1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤(rùn)了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:34你好對(duì)的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤(rùn)就行
住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
獎(jiǎng)金需要提前計(jì)提嗎 但是老板說不準(zhǔn)的 要到2月才決定
你好是的,是需要先計(jì)提
說不準(zhǔn) 計(jì)提不準(zhǔn)數(shù)據(jù)怎么辦
你好這個(gè)你可以先暫估入賬
暫估的話 到2月發(fā)了以后還要填申報(bào)表
你好是的,以后再更正申報(bào)。
怎么更正申報(bào)
你好,在自然人電子稅務(wù)局找到這張申報(bào)表,然后點(diǎn)擊更正申報(bào)。
是更正企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎 還是別的表 更正時(shí)間有限制嗎
你好更正是沒有時(shí)間限制的。你不是要更正申報(bào)獎(jiǎng)金的這個(gè)嗎?是個(gè)人所得稅里面的獎(jiǎng)金。
個(gè)稅系統(tǒng)不用更正吧 是發(fā)了以后報(bào)個(gè)稅的 。是12月計(jì)提的時(shí)候 到1月報(bào)企稅 這個(gè)獎(jiǎng)金是抵利潤(rùn)的 不用更正企稅季報(bào)嗎?還是不用更正企稅申報(bào)表的 直接匯算清繳的時(shí)候把正確的工資薪金再申報(bào)
您好,是這樣子的,你如果計(jì)提和申報(bào)的金額后面沒有更正的話,就都不用改,如果后面有更正了,比如說你計(jì)提了10萬,然后實(shí)際上發(fā)了12萬。那么你的這個(gè)個(gè)稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅的這個(gè)都需要改。