您好,這個(gè)是可以稅前扣除的
老師,去年的年終獎(jiǎng)今年1月份發(fā)放的。23年1月份申報(bào)去年12月份的個(gè)稅的時(shí)候忘記申報(bào)年終獎(jiǎng)了,員工現(xiàn)在做了匯算清繳了也不能更正。年終獎(jiǎng)是1月份的流水發(fā)放的,可以申報(bào)在今年1月份嗎,所屬于報(bào)在23年1月
老師好,請(qǐng)問(wèn)23年計(jì)提的員工工資,是不是只要在24年做匯算清繳結(jié)束之前支付了就可以稅前扣除,如果是23年的年終獎(jiǎng)的話是不是必須得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的費(fèi)用稅前扣除,如果24年1月支付了23年的全年一次性獎(jiǎng)金,那么這個(gè)費(fèi)用就屬于24年了
老師,假如23年的年終獎(jiǎng)在2024年2月才發(fā)放,那這個(gè)年終獎(jiǎng)在23年匯算清繳時(shí)23年應(yīng)如何做賬才能稅前扣除
23年的年終獎(jiǎng)如何23年沒(méi)有計(jì)提,在24年發(fā)放,那么算23年的費(fèi)用還是24年的費(fèi)用,匯算清繳時(shí)所得稅有影響嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,23年的年終獎(jiǎng),我這個(gè)月才報(bào) 因?yàn)樯蟼€(gè)月才發(fā),這樣匯算清繳還能退稅嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢(qián)跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開(kāi)票總額是1萬(wàn),其中3月開(kāi)票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
就在2月份的時(shí)候做計(jì)提和發(fā)放的分錄就可以了嗎,不用12月計(jì)提嗎
這個(gè)具體的時(shí)候最好是12月份計(jì)提
那如果12月份的時(shí)候都不知道發(fā)多少,那按哪個(gè)金額來(lái)計(jì)提呢
我可以在2024年集結(jié),但是就得通過(guò)以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不會(huì)用到這個(gè)科目吧,
那就直接用利潤(rùn)分配未分配
怎么用,分錄怎么寫(xiě)?
借利潤(rùn)分配未分配 貸應(yīng)付職工薪酬
24年哪個(gè)月發(fā)哪個(gè)月做嗎,那計(jì)提的分錄呢
對(duì),這個(gè)上面就是計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄
為什么計(jì)提的時(shí)候是用未分配利潤(rùn)呢
因?yàn)樾∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
只要是在次年5月31日之前發(fā)放上年的年終獎(jiǎng),就這樣做,然后就可以稅前扣除嗎
對(duì)的,是的,這么操作就行。
好的,明白了,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)