學員朋友您好,估多了,還是少了?
老師您好,沖以前年度暫估成本的會計分錄怎么做
老師你好,請問去年暫估的施工成本,今年匯算清繳的時候調(diào)整出來交稅了,怎么做會計分錄。
老師你好,跨年暫估成本沒有以前年度調(diào)損益調(diào)整科目怎么做分錄?暫估時:借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款—暫估
老師請問一下,沖減以前年度暫估,會計分錄是把以前年度暫估憑證做紅沖還是可以直接借以前年度損益調(diào)整貸應付暫估款呢?哪個正確
你好,請問調(diào)整以前年度暫估成本的會計分錄怎么做
老師,賬上其他應付款金額過大,如何把它轉(zhuǎn)成實收資本降低風險,分錄咋做,謝謝老師
勞務稅計算的公式或者算法有沒有口訣
老師,以前認繳的出資額1400萬,如果要注銷公司的話,需要實繳到位公司才能注銷嗎?現(xiàn)在不是有個新政策,5年之內(nèi)注冊資金要實繳到位么?
買供應商的價格是18000。通過朋友公司交易賣出價是19900元。差價是1900。買入和賣出都是含稅!數(shù)量是1920件。 按照對方是高新的企業(yè)所得稅和其他應交稅費,和個人所得稅每一步的算法和金額列舉一下。
我們是建筑公司,現(xiàn)在房子基本蓋好有80%了,開發(fā)商一直沒有按進度付款,我們發(fā)票也沒有開。需要按照80%確認收入嗎?確認收入的話申報表怎么填?增值稅申報表,如果增值稅申報表不填的話,增值稅申報表的收入和所得稅的收入不一致
這道題,第4年年末現(xiàn)金流入和前4年無流入不沖么?既然第4年無流入為什么還要求流入的現(xiàn)值?第4年末不在前4年內(nèi)嗎?題干說法不自相矛盾么?
請問老師,現(xiàn)在企業(yè)所得稅有幾個檔?
老師,你好,我們是生產(chǎn)制造加電商一體的公司,我們有個公司叫供應鏈,每次從工廠采購,或者從外部采購,然后再賣給電商,實際上這個電商和工廠還有供應鏈都是我們家的都是我們家的,他們在稅務局的備案法人和財務負責人就會有交叉,現(xiàn)在供應鏈要開票給電商,供應鏈沒有發(fā)票額度了,我需要上傳合同給稅務局查看,他如果問我為什么財務負責人和法人有交叉,我可以這么如實說嗎
請問老師,我們公司租了私人一個廠房,但是這個人不給我們開票,我們就想用公司的一個員工去租這個廠房,租了后再平價轉(zhuǎn)租給公司,然后去讓這個員工去開票給公司,這樣操作可以嗎?
老師,這個題應該怎么去理解,為什么調(diào)整后是110000
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你好,是沖暫估,估多了
學員朋友您好,借:庫存商品,貸:以前年度損益調(diào)整-XX年成本借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費用,貸:應交稅費借:以前年度損益調(diào)整-成本 貸:未分配利潤
好的,謝謝
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