您好,對的,是這意思的
內(nèi)賬: 業(yè)務(wù)1:采購6個商品,采購成本500*6=3000, 借:庫存商品:3000 貸:銀行存款3000 業(yè)務(wù)2:賣6個貨給客戶并了付全款6000,重點是,客戶只提貨了5個商品,有1個寄存在公司,以后再來提貨 借:銀行存款6000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 6000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本是按實際提貨5個還是6個結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,公司給高速送料,在我們公司屬于原材料,我們采購的,不入我們倉庫,直接送到客戶那里了,怎么入賬呢? 采購 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 支付采購款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:原材料 收款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣做分錄行嗎? 貸
對啊酒店2021年2月10日入住客人張磊1人,包房1間,房價為500元/天,住5天??蛻敉ㄟ^手機(jī)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式支付3000元(其中,住宿費(fèi)2500元,押金500元)。按先付款后住店方式進(jìn)行結(jié)算,下列賬務(wù)處理正確的是()A借:銀行存款一工行3000貸:預(yù)收賬款一張磊2500應(yīng)付賬款一張磊500B借:銀行存款一工行3000貨:預(yù)收賬款一張磊3000c借:銀存款一工行3000貸:預(yù)收賬款一張磊2500其他應(yīng)付款一張磊500D倡:銀行存款一工行3000貨:主營業(yè)務(wù)收入一張3000
老師,我想問下,就是說我內(nèi)賬。對方從一個公賬上打了1萬給我們購買我們東西,我們開發(fā)貨單一萬,其實我們賣給他就是7000.所以這3000我打回他賬戶上,但是發(fā)貨單我們是一萬。所以這3000我應(yīng)該計入什么科目 剛開始我發(fā)貨這筆錢是借:應(yīng)收賬款10000 貸主營業(yè)務(wù)收入10000,接著我收到這筆錢借銀行存款10000.應(yīng)收賬款10000. 接著我們返回3000給它借:營業(yè)外支出3000貸庫存現(xiàn)金3000.這對嗎?(這單據(jù)就是寫著借賬戶過款3000)
9月20日出租給佳麗和公司包裝物60個收取押金6000元。存入銀行。9月26日出租給嘉禾公司的包裝物退回30個,按合同規(guī)定以銀行存款退還家和公司押金3000元,其余3000元作為收入處理,增值稅。稅率13%其余3000元作為入賬價值分錄是借其他業(yè)務(wù)收入2670應(yīng)交增值稅390貸銀行存款3000這個分錄對嗎
想問下各位老師,我是2022年通過初級考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報名簡章上寫著至少需要2個年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無法報名參加今年的中級考試了?
老師你好,請問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長,直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬,請問這個工資如果直接計入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬,做長期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個表格嗎
老師你好,請問老師我們當(dāng)月支付的20萬購買車間設(shè)備用配件,這個配件在當(dāng)月沒有到貨,這個在成本核算時候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報???
老師,來報銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時,發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?