這種的話,如果是帶開(kāi)的那個(gè)是可以抵扣的
客戶是小規(guī)模納稅人,我們是銷(xiāo)售方是一般納稅人。客戶從我們這里購(gòu)買(mǎi)的有蔬菜鮮肉雞蛋這樣免稅農(nóng)副產(chǎn)品,還有一些速凍餃子和熟食干調(diào)這些13%或者9%的商品,問(wèn):客戶要求給她全部開(kāi)成普票,我怎么開(kāi)?只是把專(zhuān)票換成普票,內(nèi)容和專(zhuān)票上的都一樣嗎?
老師,我們公司是賣(mài)菜的,在個(gè)人農(nóng)戶處采購(gòu)菜品,是否需要農(nóng)戶給我們開(kāi)發(fā)票才能抵扣,專(zhuān)票普票都可以抵扣嗎?農(nóng)戶個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票需要繳納個(gè)人所得稅嗎
你好老師 就是現(xiàn)在小規(guī)模4月到12月不是有優(yōu)惠政策 開(kāi)普票免稅嘛 我想問(wèn)的就是 我公司有家客戶合作單位需要1%的普票 不要免稅發(fā)票 那如果我公司開(kāi)出1%的普票出來(lái) 是不是等于公司就不能享受免稅政策 所有發(fā)票都需要開(kāi)1%的普票出去?還是說(shuō)可以同時(shí)開(kāi)免稅又開(kāi)1%的普票?
我們是一般納稅人,我們從對(duì)方購(gòu)入了鮮肉和蔬菜,對(duì)方開(kāi)具的是普通發(fā)票,0稅率。我們銷(xiāo)售出去鮮肉和蔬菜也是免稅的。在這種情況購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎,什么樣的情況下可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣呢
老師 請(qǐng)教下 農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售蔬菜發(fā)票 既有需要專(zhuān)票的客戶 也有需要普票的客戶。我開(kāi)了蔬菜專(zhuān)票 開(kāi)其他客戶還可以享受免稅開(kāi)普票的優(yōu)惠嗎。取得的農(nóng)戶代開(kāi)蔬菜普票 還可以分開(kāi)區(qū)分抵扣嗎 還是開(kāi)了免稅普票 都不可以抵扣了?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?