同學(xué)你好,應(yīng)交增值稅-已交稅金的余額是在借方,應(yīng)交增值稅-減免稅款的余額是在貸方。

期末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方余額,大于貸方余額,其中借方包括已交增值稅 應(yīng)該先抵減哪個(gè)?比如借方余額,進(jìn)項(xiàng)12000,已交增值稅9000,貸方銷項(xiàng)10000。這種情況先抵哪個(gè)
老師,我們公司抵扣了稅盤的錢,做的借,應(yīng)交增值稅~減免稅額款,然后金蝶云結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,直接是借,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 然后現(xiàn)在科目余額表中顯示,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款借方有余額啊,銷項(xiàng)稅貸方有余額,需要先做一筆借銷項(xiàng)稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅額嗎
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方有余額表示什么 借方表增加還是減少
預(yù)交增值稅是借方余額還是貸款余額
應(yīng)交增值稅-已交稅金的余額是在借方還是貸方 應(yīng)交增值稅-減免稅款的余額是在借方還是貸方
老師,出口報(bào)關(guān)單上面就是有人民幣價(jià),F(xiàn)OB,是不是直接按出口報(bào)關(guān)單人民幣金額開(kāi)出口發(fā)票就可以了?
財(cái)務(wù)軟件取數(shù)不對(duì),營(yíng)業(yè)稅金及附加少了幾千塊,手動(dòng)改的話,資產(chǎn)負(fù)債表要改哪里,2個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表才平
老師您好,就是我們現(xiàn)在有個(gè)公司想注銷,賬面的情況上有應(yīng)收賬款有幾十萬(wàn),然后未分配利潤(rùn)有幾十萬(wàn),如果注銷的話,我們這個(gè)應(yīng)收賬款可以直接入營(yíng)業(yè)外支出不?我們不符合壞賬損失條件,1.所得稅的話是需要調(diào)增,是不?2.入營(yíng)業(yè)外支出后,相當(dāng)于我們的利潤(rùn)就沒(méi)有了,還需要繳納20%個(gè)人所得稅嗎?3.入營(yíng)業(yè)外支出后,賬面平了可以簡(jiǎn)易注銷嗎?
申報(bào)出口退稅時(shí),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)? 比如3月申報(bào)出口退稅金額50000元
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)所得計(jì)提是計(jì)提到應(yīng)交所得稅就好,還是個(gè)人所得稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)下一年內(nèi)開(kāi)票不超500萬(wàn),這個(gè)一年是1-12?還是12個(gè)月為一個(gè)周期
請(qǐng)問(wèn)老師,小微企業(yè)銷項(xiàng)稅率3%,成本大概在3.5%;那銷售加多少點(diǎn)不虧?具體怎么計(jì)算?
郭老師,個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照有服務(wù)和銷售貨物,但是專管員說(shuō)不能核服務(wù)的增值稅率,是這樣嗎,我們?cè)鲋刀愔挥泻素浳?,但是要開(kāi)服務(wù)的票,可以開(kāi)嗎
老師,電商企業(yè)的云倉(cāng)庫(kù)是什么東西???
農(nóng)作物種植合作社借法人款,是進(jìn)入短期借款好還是其他應(yīng)付款好


同學(xué)你好,不好意思,更正一下,應(yīng)交增值稅-已交稅金的余額是在借方,應(yīng)交增值稅-減免稅款的余額是在借方。
好的謝謝
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。