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期末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方余額,大于貸方余額,其中借方包括已交增值稅 應(yīng)該先抵減哪個(gè)?比如借方余額,進(jìn)項(xiàng)12000,已交增值稅9000,貸方銷項(xiàng)10000。這種情況先抵哪個(gè)

2020-08-30 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-30 10:08

您好 應(yīng)該先抵進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶2995 追問 2020-08-30 10:11

如果借方還有余額,就是轉(zhuǎn)出多交增值稅?已交增值稅和借方余額比,哪個(gè)小退哪個(gè)? 老師,實(shí)務(wù)中多交的增值稅給退嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-30 10:12

借方還有余額,就是轉(zhuǎn)出多交增值稅 有留抵可以申請(qǐng)退稅

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您好 應(yīng)該先抵進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-30
同學(xué)你好 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-04-11
你好,很高興為你解答 截圖看下你的各科目余額
2021-06-16
您好,根據(jù)圖片,轉(zhuǎn)出多交增值稅是在貸方。您的最后分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)217411.02
2021-06-16
你好,是的,可以這么理解的,學(xué)員
2021-10-04
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