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老師 應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 這是啥意思啊

2024-01-09 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-09 16:23

是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅吧,該科目專門用來核算未繳或多繳增值稅的,平時無發(fā)生額,月末結(jié)賬時,當“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”為貸方余額時,為應(yīng)交增值稅,應(yīng)將其貸方余額轉(zhuǎn)入該科目的貸方,反映企業(yè)未交的增值稅。

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快賬用戶9531 追問 2024-01-09 16:26

那可不可以這么認為就是 假如我進項稅 大于銷項稅額 我不用交稅 那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方

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齊紅老師 解答 2024-01-09 16:28

進項大于銷項,不用做分錄,申報表就可以了

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快賬用戶9531 追問 2024-01-09 16:29

不是 我就沒理解應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅是啥意思

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齊紅老師 解答 2024-01-09 16:31

用來核算未繳或多繳增值稅,所以才用到這個

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快賬用戶9531 追問 2024-01-09 16:48

老師 印花稅實收資本營業(yè)賬簿的稅額 0.05%的一半征收嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-09 16:57

是的, 是的, 這個是減半的

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快賬用戶9531 追問 2024-01-09 17:01

老師 應(yīng)付職工薪酬 工資本年累計金額 統(tǒng)計員要數(shù)據(jù) 我應(yīng)該給她貸方的還是借方的啊

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齊紅老師 解答 2024-01-09 17:11

這個是按貸方的數(shù)據(jù)來的

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是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅吧,該科目專門用來核算未繳或多繳增值稅的,平時無發(fā)生額,月末結(jié)賬時,當“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”為貸方余額時,為應(yīng)交增值稅,應(yīng)將其貸方余額轉(zhuǎn)入該科目的貸方,反映企業(yè)未交的增值稅。
2024-01-09
好,這個意思就是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。你需要交多少,這個分錄的金額就是多少。
2021-12-08
你好,該科目專門用來核算未繳或多繳增值稅的,平時無發(fā)生額,在月份終了時進行核算。
2020-09-23
同學您好,這個計算出應(yīng)交稅費將要交的稅款轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費~未交增值稅確定為未交稅納稅義務(wù)。
2023-11-16
你好,未交增值稅,這個是企業(yè)欠繳的稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個是過渡結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅
2023-04-27
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