你好,未交增值稅,這個是企業(yè)欠繳的稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個是過渡結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 這個借方貸方都是代表什么意思
應(yīng)交增值稅明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)憑證,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金,這個分錄是什么意思呢?借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅,不是應(yīng)該貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅么?
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,是什么意思,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個啥意思
① 月末轉(zhuǎn)出多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) ② 月末轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 老師,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類科目對嗎?這兩個賬務(wù)處理我不太理解,
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么賬務(wù)處理,科目都是啥意思
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,