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Q

12月已經(jīng)補(bǔ)繳了之前的增值稅,為什么在申報(bào)表第25欄期初未繳數(shù)還是有這個(gè)金額?

2024-01-09 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-09 16:17

咱們交的稅款要正確的話報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)咱可以不管。

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快賬用戶5170 追問(wèn) 2024-01-09 16:21

應(yīng)交數(shù)是對(duì)的,就是里面欄目帶出來(lái)的搞不懂

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-09 16:22

那不用管帶出來(lái)的,咱正常填寫咱本期申報(bào)數(shù)據(jù)能正常交費(fèi)就不用管。

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咱們交的稅款要正確的話報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)咱可以不管。
2024-01-09
你好,主表的25欄這里是自動(dòng)出來(lái)的,它都是默認(rèn)的,按照上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款來(lái)的。如果你是正常交稅的話,你在30欄填寫和25藍(lán)的就可以 其他的就不用修改
2022-05-17
25蘭,這個(gè)是自動(dòng)出現(xiàn)的,你在30欄里面填寫和他一樣的就行。
2022-03-04
你好,那一次填寫就可以的。
2022-03-08
你好,這個(gè)不是多交的,是稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)用的
2021-04-01
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