你好 在30欄里面填寫的
增值稅主表中第25欄期初未繳稅額如果是正數(shù),是不是補(bǔ)交之前的稅款,這個補(bǔ)交的稅款填在哪里呢?
我們公司每個月稅金都按時交納,但為什么每月的月初增值稅納稅申報表主表第25欄“期初未繳稅款額”和第32欄還有33欄都有“期末未繳稅額”的金額,是什么原因
老師,請問增值稅申報表里面主表第25欄期初末繳稅額這個數(shù)字是怎么來的呢?
12月已經(jīng)補(bǔ)繳了之前的增值稅,為什么在申報表第25欄期初未繳數(shù)還是有這個金額?
老師,值稅納稅申報表的主表里面的第25欄期初未繳增值稅 好多年了系統(tǒng)出來的數(shù)是錯的, 那我可以在這個月把這個數(shù)填到30欄里頭 然后下個月的數(shù)正確了,可以這樣嗎 因?yàn)槲疑蟼€月也沒有交稅
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對不對,資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝
老師增值稅主表欄次列中第一行是根據(jù)附表自動生成的,就是所有要交增值稅的總和可以這樣理解嗎?然后下面其中第2行是應(yīng)稅貨物銷售額和3行是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額和4行納稅檢查調(diào)整的銷售額,比如公司現(xiàn)在服務(wù)或有生活服務(wù),不屬于2.3.4行是不是就不用填寫了在主表,第一行是不是大于等于第二三四行的。
銷售額 第一行是銷售額 不填寫的 是的