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增值稅主表中第25欄期初未繳稅額如果是正數(shù),是不是補(bǔ)交之前的稅款,這個補(bǔ)交的稅款填在哪里呢?

2021-01-24 22:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-24 22:31

你好 在30欄里面填寫的

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快賬用戶9013 追問 2021-01-24 22:52

老師增值稅主表欄次列中第一行是根據(jù)附表自動生成的,就是所有要交增值稅的總和可以這樣理解嗎?然后下面其中第2行是應(yīng)稅貨物銷售額和3行是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額和4行納稅檢查調(diào)整的銷售額,比如公司現(xiàn)在服務(wù)或有生活服務(wù),不屬于2.3.4行是不是就不用填寫了在主表,第一行是不是大于等于第二三四行的。

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齊紅老師 解答 2021-01-24 22:53

銷售額 第一行是銷售額 不填寫的 是的

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你好 在30欄里面填寫的
2021-01-24
咱們交的稅款要正確的話報表自動帶出來的數(shù)據(jù)咱可以不管。
2024-01-09
你好,這個不是多交的,是稅務(wù)局統(tǒng)計用的
2021-04-01
如果說你比方說你現(xiàn)在五月份申報的是四月份的數(shù)據(jù),你四月初應(yīng)該交的稅就是三月份應(yīng)該交的稅呀,你沒有交的話有這個期初是正常的呀,然后你三月份的那個稅在四月繳納的話你就放到已交稅額就可以了。
2021-05-14
25是上一個月的應(yīng)補(bǔ)稅款。
2024-10-12
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