同學你好。 小規(guī)模納稅人進項稅不得抵扣,開票按照你們應當執(zhí)行的稅率開。像同學說的100萬元銷售額,是不能按照1%的稅收優(yōu)惠計征的。
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人,要銷售十幾萬的貨物,下家要三個點的普票或者13個點專票都行,如果是三個點就我們自己給下家開票,如果十三個點就讓上家直接給下家開,我們從中不參與開票,但是下家會給出十三個點的稅前,哪種開票方式合適呀
我們購買進來對方給我們開13個點的票,但是只收我們7個點的錢。賣出去對方要我們開9個點的票,開不出來我們就得補同等的差額,我們是小規(guī)模,對方是一般納稅人
老師我們是小規(guī)模納稅人開票是三個點,對方要求我們開6個點,但是我們只能開三個點給他們,他們打款時候會再扣3個點這樣開出去的收入和收到的不一致怎么辦
您好,老師。我們公司現(xiàn)在小規(guī)模要變成一般納稅人。想請問下在此之前我開票出去的銷項對應的進項發(fā)票原來是只能收普票現(xiàn)在更改后是要收專票還是普票。比如說今天是8.26,我5.20開的發(fā)票是普票一個點的,本來這個進項發(fā)票也是普票也是一個點的。那我這個進項發(fā)票還沒有給我們開那這個發(fā)票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個發(fā)票是專票的話13個點可以足額抵扣嗎?
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在對方叫別人給我們開了1個點的專票,我是一般納稅人可以抵扣嗎?可以用的話那我就只能抵扣一個點,開出去的話我就要按9或者13開吧?差的就要我自己交稅?如果跟他收稅點?我要收幾個?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
就是開出去一個點,進來的稅率有一個點三個點六個點這樣的可以?
同學說你們開的1個點的票,說明你們是小規(guī)模納稅人,那么不得抵扣進項稅,對方開票稅率多少都無所謂的,因為他也不能瞎開。 只是進項稅可以計入購買商品的成本。未來在企業(yè)所得稅匯算清繳時扣除。 所以同學選購好供貨商就可以了。