你好是的,這個是需要交的。
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進(jìn)項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
你好,我們公司著手修建一個飼料場,委派一個工程技術(shù)服務(wù)公司進(jìn)行場地測繪服務(wù),對方開具了一張增值稅普通發(fā)票,服務(wù)名稱是,“*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*測繪服務(wù)”,請問根據(jù)這張發(fā)票給對方付款的記賬分錄如何寫呢?
老師,就原來問過你的一家公司是提供電機(jī)安裝服務(wù)的,營業(yè)范圍第一條是發(fā)電機(jī)組和電梯等的技術(shù)研發(fā)和銷售:第二條是系統(tǒng)安裝調(diào)試、咨詢和服務(wù)等;再往后面是數(shù)據(jù)中心的規(guī)劃和設(shè)計、存儲和服務(wù),半導(dǎo)體、材料的研發(fā)及銷售,還有提供智能建筑服務(wù)、機(jī)電、環(huán)保工程和服務(wù)等; 像這個開出去的發(fā)票只有第一條算是主營業(yè)務(wù)嗎?第二條及后面的都是其他業(yè)務(wù)收入嗎?我認(rèn)為技術(shù)公司對發(fā)電機(jī)組的安裝、維保服務(wù)應(yīng)該也是主營收入吧? 我看以前會計只把第一條的記入主營收入,其他都記入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎?
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細(xì)都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個公司是收到的進(jìn)項票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費,第二個公司沒有進(jìn)項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師,公司是建造廠房然后進(jìn)行銷售,開了張票服務(wù)名稱:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*數(shù)據(jù)入庫,這個要交印花稅嗎?
請問老師,前公司合并新公司之后,新公司不肯補繳前公司社保情況下,該如何進(jìn)行下一步呢!
老師335要求是全年利潤總額不超過300萬就行是吧,不是資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤對嗎
請問為什么母公司吸收合并子公司時合并過來的無形資產(chǎn)評估增值了也要交稅呢?
老師,公司連續(xù)兩個月沒發(fā)工資,等第三個月一次性發(fā)了三個月的工資,那個個稅申報本期免稅收入可以寫15000嗎?
外貿(mào)企業(yè)不開出口發(fā)票,填寫退稅出口明細(xì)申報采集時,出口發(fā)票號碼怎么填寫
旅行社是差額開票,是差額后超過30萬繳納增值稅嗎
老師,環(huán)境保護(hù)稅享受減半征收政策嗎?
老師,您好,自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)我想切換公司,怎么切換
老師,小規(guī)模升成一般納稅人需要提供什么資料呀
小規(guī)模納稅人應(yīng)交交1個點的發(fā)票應(yīng)交稅費銷項稅額3947.66,計提分錄怎么做這個季度的,包括城建都怎么寫數(shù)是多少免檢的是不是也要寫上
老師這個營業(yè)賬簿是什么?
你好,這個是實收資本和資本公積的金額,計算價格。