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比如說我11月份的銷項(xiàng)票 要開給客戶的 也都抵扣了 增值稅也交了 然后在1月份把這張開給客戶的發(fā)票給作廢了 那這個(gè)交過的增值稅會(huì)互抵嗎

2024-01-09 14:16
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-09 14:16

您說的這個(gè)互抵是什么意思?

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快賬用戶7213 追問 2024-01-09 14:18

就是說作廢重開的這個(gè)10萬的票 還需要再用10萬的進(jìn)項(xiàng)票來抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-09 14:19

不需要的,作廢和重開就是沒有發(fā)生變化的

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您說的這個(gè)互抵是什么意思?
2024-01-09
你好,對(duì)的是的,八月份的增值稅會(huì)少
2022-08-06
你好;? 應(yīng)該是客戶開了紅字信息表給你; 你開了 紅字發(fā)票出去吧 。? 如果是你開了紅字發(fā)票出去那么就得 要計(jì)算稅費(fèi)的; 這部分要去紅沖收入和稅額的?
2021-11-01
你好,你已經(jīng)抵扣了你開紅的信息表,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-04-24
你好,需要的,先把上月的收入沖了,再按照正確的去確認(rèn)收入
2023-11-10
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