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2023年12月暫估運費2萬,2024年01月收到發(fā)票,分錄怎么寫,暫估分錄是借銷售費用 貸應(yīng)付賬款暫估

2024-01-09 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-09 12:49

同學(xué)你好 是這樣做暫估的分錄

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快賬用戶9188 追問 2024-01-09 12:49

2024年發(fā)票來了怎么寫分錄?

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齊紅老師 解答 2024-01-09 12:55

暫估的原分錄負數(shù)紅沖 然后再按發(fā)票做分錄

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同學(xué)你好 是這樣做暫估的分錄
2024-01-09
分錄應(yīng)該如下: 1.將原暫估分錄沖銷:借:銷售費用(紅字)貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 2.根據(jù)發(fā)票金額做正確的會計分錄:借:銷售費用貸:應(yīng)付賬款-運費貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等科目)
2024-01-11
您好,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬,跨年用以前年度損益調(diào)整
2024-01-13
你好同學(xué)!來票后,沖原來的分錄(負數(shù)),再寫一個正數(shù)分錄(貸應(yīng)付賬款)
2024-01-11
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:庫存商品, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款
2024-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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