你好,有一個(gè)退稅標(biāo)識(shí),你看一下是零還是一。
會(huì)計(jì)問(wèn)答 問(wèn)答詳情 我想咨詢下,用于出口退稅的發(fā)票,勾選平臺(tái)選了進(jìn)項(xiàng)抵扣,但是在增值稅申報(bào)表附表二選的是出口退稅這樣要緊嗎?但是出口退稅系統(tǒng)里面一直查不到這張發(fā)票的信息
老師,我公司首次出口退稅實(shí)地核查在代賬會(huì)計(jì)手里的時(shí)候沒(méi)有辦,一直拖了1-2年到現(xiàn)在,我接手后怎么 查詢才能知道首次出口退稅申報(bào)是幾幾年哪一筆?因?yàn)榇~會(huì)計(jì)也不記得了,問(wèn)不到
1.出口退稅的申報(bào)還有期限限制嗎?如果超過(guò)期限申報(bào)什么怎么樣呢 2.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,這兩個(gè)是在什么時(shí)候平掉,怎么平呢? 3卷票是具有唯一性的,只要稅務(wù)發(fā)票系統(tǒng)里面查到了這家企業(yè)的發(fā)票代碼不同,就可以查詢到這家企業(yè)的進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票情況,也就可以知道企業(yè)是否虛開(kāi)發(fā)票了(這是什么意思呢,為什么說(shuō)查到發(fā)票代碼不同,就能知道是否虛開(kāi)呢?)
老師,在電子稅務(wù)局里面做出口退(免)稅備案的時(shí)候,我們到時(shí)候是要去退稅的,那里面有個(gè)是否零稅率是選是還是否?退(免)稅計(jì)算方法是選哪一個(gè)?謝謝
老師好,請(qǐng)問(wèn)電子稅局在哪里查詢出口的商品是限制出口類別的,還是免稅類別的,我在出口退稅率查詢里,只查到增值稅9,退稅0,但不知道是免稅還是限制出口的。
員工拿來(lái)一張付款截圖來(lái)報(bào)銷,這樣做賬對(duì)嗎? 1、 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 2、 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當(dāng)年的白條調(diào)增,如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現(xiàn)在的數(shù)電票有復(fù)核人嗎?
稅務(wù)預(yù)警說(shuō)是2024年有進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在去做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報(bào)表嗎?還是說(shuō)我可以在2025年申報(bào)轉(zhuǎn)出啊 ?
如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒(méi)交過(guò)來(lái)也不知道是什么費(fèi)用,沒(méi)法入賬,23年也沒(méi)入費(fèi)用,24年交過(guò)來(lái)報(bào)銷一部分,24年銀行付款報(bào)銷的我做什么分錄呢
勞務(wù)公司和a公司有合作,勞務(wù)公司招人并安排人干活,a公司把勞務(wù)公司招的人的工資和勞務(wù)費(fèi)統(tǒng)一發(fā)給勞務(wù)公司,就這個(gè)業(yè)務(wù),問(wèn)題一:勞務(wù)公司是不是需要給a公司開(kāi)具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票 問(wèn)題二:如果是開(kāi)人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,不選擇差額納稅,只開(kāi)具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項(xiàng)目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來(lái)的公章,說(shuō)他們甲方已經(jīng)報(bào)警(因平時(shí)與這位來(lái)電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對(duì)政策,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對(duì)方法嗎?
老師你好,個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是用什么準(zhǔn)則,是用個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)制度嗎
注冊(cè)資本實(shí)繳驗(yàn)資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補(bǔ)貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個(gè)表怎么填