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老師,涉筆要銷售,公用上發(fā)了貨我們也已經用了,但是沒有開發(fā)票,我們也沒有付款,請問這部分結轉成本 和轉庫存商品怎么作分錄

2024-01-08 22:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-08 22:25

你好;實際購進了沒有開票給你; 先暫估入庫 ;借庫存商品-暫估貸應付賬款-暫估 ;?

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你好;實際購進了沒有開票給你; 先暫估入庫 ;借庫存商品-暫估貸應付賬款-暫估 ;?
2024-01-08
您好,采購入庫沒發(fā)票按暫估金額。成本按暫估金額結轉。是按不含增值稅暫估
2021-02-05
同學你好,就直接結轉就可以了。暫估的部分不要沖
2021-08-31
你好 ;? ? ?沒有發(fā)貨就不結轉成本和做收入的 ;? ?還沒有發(fā)貨 先不處理分錄 ;??
2021-09-09
確認銷售收入時,應先暫估成本,待收到發(fā)票再調整正式成本。這樣能準確反映成本與收入匹配原則。
2024-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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