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老師,涉筆要銷售,公用上發(fā)了貨我們也已經(jīng)用了,但是沒有開發(fā)票,我們也沒有付款,請(qǐng)問這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本 和轉(zhuǎn)庫存商品怎么作分錄

2024-01-08 22:23
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-08 22:25

你好;實(shí)際購進(jìn)了沒有開票給你; 先暫估入庫 ;借庫存商品-暫估貸應(yīng)付賬款-暫估 ;?

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你好;實(shí)際購進(jìn)了沒有開票給你; 先暫估入庫 ;借庫存商品-暫估貸應(yīng)付賬款-暫估 ;?
2024-01-08
您好,采購入庫沒發(fā)票按暫估金額。成本按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)。是按不含增值稅暫估
2021-02-05
同學(xué)你好,就直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。暫估的部分不要沖
2021-08-31
你好 ;? ? ?沒有發(fā)貨就不結(jié)轉(zhuǎn)成本和做收入的 ;? ?還沒有發(fā)貨 先不處理分錄 ;??
2021-09-09
確認(rèn)銷售收入時(shí),應(yīng)先暫估成本,待收到發(fā)票再調(diào)整正式成本。這樣能準(zhǔn)確反映成本與收入匹配原則。
2024-09-23
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