你好;實際購進了沒有開票給你; 先暫估入庫 ;借庫存商品-暫估貸應付賬款-暫估 ;?
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認收入吧!那我怎么結轉成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結轉成本!
老師,涉筆要銷售,公用上發(fā)了貨我們也已經用了,但是沒有開發(fā)票,我們也沒有付款,請問這部分結轉成本 和轉庫存商品怎么作分錄
老師,供應商先把成品給我們,我們還沒付款,供應商也沒開票,賬上是沒做庫存商品入庫的,現(xiàn)在我們把成品銷售出去了,現(xiàn)在確認收入要不要做結轉成本的分錄還是等付完供應商的款再結轉商品成本
支付給供應商一筆款項,款項我們公司已經支付,對方也已經開票給我們,但是這批貨不作為我們公司的收入,因為不是從我們公司銷售的 我做的會計分錄是 1.借庫存商品 貸應付賬款 2,借 應付 貸銀行存款 那我想問不作為我們公司的收入 那沒有確認收入就結轉不了成本呀 這筆分錄是這樣做嗎
用承兌付貨款怎么記賬
湖北工地干活,能在湖南開安裝費發(fā)票嗎?
紅沖上月發(fā)票怎么做賬呢
銀行結轉的利息用什么會計科目
老師你好,深圳市電子稅務局里 找社??圪M 員工扣多少,單位承擔多少是在哪個模塊里呢? 我現(xiàn)在在社保業(yè)務里 找了幾個 都不是
發(fā)票開的是勞務*維修費,款打進來備注是維修維護費,可以嗎,老師
老師,公章被偷了 先要怎么操作?然后再去哪里補辦?
購買職工換衣服的更衣柜下什么科目
請問老師,移動加權平均法算成本,用上期的余額數(shù),是成本的余額數(shù)嗎?
采購明細表中,是否付款列的備注否/是,供應商列有一千個,未付款供應商100個,請問用什么公式匹配這100個未付款的供應商名稱,方便后續(xù)查看未付款匯總供應商