您好 2022年是按照100以內(nèi)按照2.5%,然后剩余135按照階梯,100-300的稅率5%算 2023年全額按照5%計(jì)算
你好!老師那個(gè)企業(yè)所得稅政策話小微型企業(yè)100萬以下稅率2.5%,1百萬至300萬以下10%.300萬以上25%是指利潤總額超過部分分開計(jì)算還是按照利潤總額去定義?
小微企業(yè)是不是利潤總額沒超過100萬按照2.5% 超過100萬沒超300萬,100萬以內(nèi)是2.5%超過100萬的部分按照10%計(jì)算企業(yè)所得稅?
老師1、今年簽的合同、今年開的票免增值稅、但是工期很長做的明年了,如果明年增值稅不免,那我開票是開免稅還是開百分之3? 2、今年企業(yè)所得稅是按照利潤總額100萬一下2.5% 100-300萬 5% 超過300萬是不是全部25%?
2023年一月起,企業(yè)所得稅利潤超過100萬的是怎么計(jì)算?利潤100萬以內(nèi)是按5%計(jì)算嗎?超過100萬的是按多少稅率計(jì)算?
利潤表里利潤金額是235萬,那企業(yè)所得稅2022年和2023年分別是多少,是100萬按照100以內(nèi)按照2.5%,然后剩余135按照階梯,100-300的稅率5%算?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
2022年: 235萬利潤,企業(yè)所得稅=100*2.5%+135*5% 2023年: 235萬利潤,企業(yè)所得稅=100*5%+135*5% 如果利潤是305萬,是不是直接就是305萬*25%
2023年: 235萬利潤,企業(yè)所得稅235*0.05=11.75 不需要分段計(jì)算的 如果利潤是305萬,直接就是305萬*25%
22或者23年,只要是不達(dá)300,則分開計(jì)算,23年是因?yàn)槎惵识际?%,但是如果只要是超過300萬,則直接就是整體乘25%,這么理解對(duì)吧
22年 超過100萬 不超過300萬 分段計(jì)算 2023年不超過300萬 不需要分段 全部按照5% 超過全額按照25%