財(cái)稅〔2019〕13號(hào)規(guī)定:對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,所得稅優(yōu)惠政策,稅率100萬(wàn)以內(nèi)5%,100-300萬(wàn)10%,怎么計(jì)算數(shù)額,是分段嗎?還是超過(guò)100萬(wàn)了,所以的利潤(rùn)都按10%計(jì)算
小微企業(yè) 現(xiàn)在企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額不超過(guò)100萬(wàn),按照2.5%算,超過(guò)100萬(wàn)按照10%計(jì)算么?
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣計(jì)算是否正確 新政策申報(bào)企業(yè)所得稅,利潤(rùn)總額在: 100萬(wàn)以內(nèi)按2.5% 100萬(wàn)-300萬(wàn),超過(guò)部分按5% 300萬(wàn)以上,超過(guò)部分按25%
利潤(rùn)超過(guò)了100萬(wàn),企業(yè)所得稅按照多少計(jì)算??
小微企業(yè)是不是利潤(rùn)總額沒(méi)超過(guò)100萬(wàn)按照2.5% 超過(guò)100萬(wàn)沒(méi)超300萬(wàn),100萬(wàn)以內(nèi)是2.5%超過(guò)100萬(wàn)的部分按照10%計(jì)算企業(yè)所得稅?
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
舉例:應(yīng)納稅所得額280萬(wàn): 1、應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)部份=100*25%*20%=5萬(wàn)2、應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)-300萬(wàn)部份=180*50%*20%=18萬(wàn) 3、最終應(yīng)納企業(yè)所得稅=5萬(wàn)+18萬(wàn)=23萬(wàn) 簡(jiǎn)化計(jì)算=(100*5%)+(180*10%)=23萬(wàn)