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你好老師,22年所屬期的應(yīng)繳的增值稅,但是記賬公司沒給記賬,23年3月份繳了稅,23年3月份該怎么記賬

2024-01-08 21:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-08 21:03

你好;那你做收入沒有; 意思這筆收入產(chǎn)生的增值稅都沒有做任何科目嗎?你這個是什么準則的; 具體是小規(guī)模還是一般納稅人;才好判斷科目?

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快賬用戶1748 追問 2024-01-08 21:04

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2024-01-08 21:05

你好;? 是什么準則; 因為都跨年了; 只能補在3月里面去 ;要走以前年度損益調(diào)整科目去處理的;??

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快賬用戶1748 追問 2024-01-08 21:06

正常咱們不是在當月要計提增值稅嗎,原來記賬公司沒給計提,并且今年才交了稅

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快賬用戶1748 追問 2024-01-08 21:06

具體分錄應(yīng)該怎么寫,小企業(yè)準則

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齊紅老師 解答 2024-01-08 21:07

你好; 所以讓你補做賬; 你沒有計提說明你收入科目 和借方科目都沒有掛;? 要補做計提和收入; 然后去走繳納分錄

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快賬用戶1748 追問 2024-01-08 21:08

我知道補做賬,收入他之前做了,只是沒計提稅,具體分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-01-08 21:10

把之前的分錄發(fā)來看看; 我看怎么做的;是不是全額做了收入;沒有計提增值稅?

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快賬用戶1748 追問 2024-01-08 21:14

圖片怎么發(fā)送不出去

圖片怎么發(fā)送不出去
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齊紅老師 解答 2024-01-08 21:16

看你這個分錄是計提了增值稅的嘛;? 你看看這個稅費的金額對不對 ;?

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快賬用戶1748 追問 2024-01-08 21:18

當月不應(yīng)該做一個分錄:借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)該稅費~未交增值稅嗎

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快賬用戶1748 追問 2024-01-08 21:18

這個增值稅只是開出發(fā)票后的銷項稅額,當月需要繳納增值稅的啊

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齊紅老師 解答 2024-01-08 21:19

你好;這個是結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ; 你 做收入計提了增值稅; 你想表達的是不是要做結(jié)轉(zhuǎn) ;然后 現(xiàn)在只是做繳納分錄 ;你這個分錄就是一個增值稅明細科目的一個結(jié)轉(zhuǎn) ; 銷項稅轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅; 轉(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)未交增值稅去。??

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快賬用戶1748 追問 2024-01-08 21:22

感覺我們都理解不了彼此說啥,但是業(yè)務(wù)就是這么個業(yè)務(wù),他12月份肯定是少記了我說的那個分錄。今年交了稅,交稅的時候該怎么記賬

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齊紅老師 解答 2024-01-08 21:26

你好; 一般納稅人; 繳納做:借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款 ;? ?你之前如果計提了銷項稅科目的; 月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄處理 ; 最終結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去 ; 就平衡了;?

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你好;那你做收入沒有; 意思這筆收入產(chǎn)生的增值稅都沒有做任何科目嗎?你這個是什么準則的; 具體是小規(guī)模還是一般納稅人;才好判斷科目?
2024-01-08
您好!很高興為您解答,請稍等
2023-03-26
可以的,可以這么做的。
2023-01-09
你好,借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費
2024-12-03
你好,這個屬于你單位的費用嗎?開過發(fā)票來了沒有?
2024-03-18
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