你好;那你做收入沒有; 意思這筆收入產(chǎn)生的增值稅都沒有做任何科目嗎?你這個是什么準則的; 具體是小規(guī)模還是一般納稅人;才好判斷科目?
22年出售固定資產(chǎn)誤記為收入,23年做22年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做?主報表要不要減少收入?23年需要做記賬憑證調(diào)賬嗎? 23年3月查出22年8月出售固定資產(chǎn)誤記為: 借:應(yīng)收賬款 貨:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 主營業(yè)務(wù)收入
老師,我們公司是2022年8月份注冊的,2023年1月份開銀行有進賬,23年2月份做的稅務(wù)登記,我現(xiàn)在建賬是應(yīng)該從幾月份開始呢?
老師您好,我司去年9月份做過增值稅留抵退稅,然后23年每個月都有多繳納22年的增值稅,現(xiàn)在給您看其中一個,4月份的納稅申報表,5月份繳納的增值稅,其中有個20220601-20220630所屬期的增值稅,這個是這么算的?
你好老師,22年所屬期的應(yīng)繳的增值稅,但是記賬公司沒給記賬,23年3月份繳了稅,23年3月份該怎么記賬
老師你好,1月份更正了22年、23年損益類科目賬入了以前年度損益調(diào)整,我需要更正22年度所得稅匯算清繳嗎?23年所得稅匯算還未報,23年的以前年度損益調(diào)整我該怎么辦
工會會計實操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個稅app匯算清繳時,綜合所得還會涉及:社保、公積金,基本扣除6萬,專項附加扣除這幾項目?2、退休工資需要交個稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個時間段申報?分類所得和經(jīng)營所得不需要處理?
老師,報表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒有折舊,單位里也沒有固定資產(chǎn)。這個該怎么處理
老師 上個月老板實收資本增加20000,這個6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個模塊進去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請教個問題,本月開了一張技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
公司報銷客戶的花銷,可以做費用抵所得稅嗎
老師你們有這個表格嗎
老師您好!1、買關(guān)是什么意思?2、有什么法律規(guī)定?3、買關(guān)是不是就委托報關(guān)?
請問老師,農(nóng)業(yè)公司農(nóng)機折舊計入什么科目?主營業(yè)務(wù)成本嗎?如果計入主營業(yè)務(wù)成本,沒有收入的情況下,稅務(wù)會不會有風(fēng)險提示?
老師,收到客戶三張6個月到期的銀行承兌匯票,我們立馬就背書給債權(quán)人二張,請問我的賬務(wù)處理是不是借:應(yīng)收票據(jù),貸:預(yù)收賬款,背書時,借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收票據(jù),想問下到期最終這個銀行給的款是除了貼現(xiàn)息的金額,是不是這二張票據(jù)就是這個債權(quán)人承擔(dān)了貼息的費用
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一般納稅人
你好;? 是什么準則; 因為都跨年了; 只能補在3月里面去 ;要走以前年度損益調(diào)整科目去處理的;??
正常咱們不是在當月要計提增值稅嗎,原來記賬公司沒給計提,并且今年才交了稅
具體分錄應(yīng)該怎么寫,小企業(yè)準則
你好; 所以讓你補做賬; 你沒有計提說明你收入科目 和借方科目都沒有掛;? 要補做計提和收入; 然后去走繳納分錄
我知道補做賬,收入他之前做了,只是沒計提稅,具體分錄怎么寫
把之前的分錄發(fā)來看看; 我看怎么做的;是不是全額做了收入;沒有計提增值稅?
圖片怎么發(fā)送不出去
看你這個分錄是計提了增值稅的嘛;? 你看看這個稅費的金額對不對 ;?
當月不應(yīng)該做一個分錄:借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)該稅費~未交增值稅嗎
這個增值稅只是開出發(fā)票后的銷項稅額,當月需要繳納增值稅的啊
你好;這個是結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ; 你 做收入計提了增值稅; 你想表達的是不是要做結(jié)轉(zhuǎn) ;然后 現(xiàn)在只是做繳納分錄 ;你這個分錄就是一個增值稅明細科目的一個結(jié)轉(zhuǎn) ; 銷項稅轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅; 轉(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)未交增值稅去。??
感覺我們都理解不了彼此說啥,但是業(yè)務(wù)就是這么個業(yè)務(wù),他12月份肯定是少記了我說的那個分錄。今年交了稅,交稅的時候該怎么記賬
你好; 一般納稅人; 繳納做:借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款 ;? ?你之前如果計提了銷項稅科目的; 月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄處理 ; 最終結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去 ; 就平衡了;?