您好,有實際的收入和采購嗎
小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)2年是開發(fā)票免稅的,我這邊這個月比如收到1000元收入 還需要做借:銀行存款1000 主營業(yè)務(wù)收入970 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅30? 嗎? 那免稅的分錄怎么做? 問題2:申報增值稅報表的時候,這個免稅銷售額這一欄是填1000還是970?
老師,我這個季度做了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備,因為涉及到企業(yè)所得稅預(yù)交,預(yù)交里面也要填營業(yè)外支出金額,其中壞賬準(zhǔn)備是多少,滯納金多少,這樣我們才是四十多萬,我知道這個應(yīng)收賬款沒有稅法規(guī)定的依據(jù)和滯納金罰金是不能稅前扣除的,我只是現(xiàn)在是預(yù)交,稅務(wù)局看到我的企業(yè)所得稅申報表這個營業(yè)外支出數(shù)據(jù),會不會叫我調(diào)回來重新申報,重新申報,我們稅就交多了,明年申請退稅特別麻煩。我這個還怎么辦,我就怕稅務(wù)局叫調(diào)回來補稅,明年匯算清繳我也會把作壞賬準(zhǔn)備調(diào)增企業(yè)所得稅,我目前也只能報四十多萬的利潤,我不知道后面兩個季度會不會沒利潤。我都不知道怎么辦了,我怕是風(fēng)險提示
重慶市小微企業(yè)(非一般納稅人),顯示需要申報2023年印花稅(營業(yè)賬簿)。 這個如何申報?金額這些是怎么填? (營業(yè)額低,還在免稅額度范圍內(nèi))
取證單反饋要求(主營的這個說明怎么寫) 1.請將核實結(jié)果填寫在附件的表格中,附件中的數(shù)據(jù)來自于2023年及2024年申報數(shù)據(jù) 2.在第13列填寫情況是否屬實,是/否,如填是,后續(xù)只需填第19列,如不是,則填第14列-第19列。 3.在第14列填寫企業(yè)2023年制造業(yè)務(wù)銷售額,數(shù)字以企業(yè)所得稅年度納稅申報附表A101010一般企業(yè)收入明細表中第三行銷售商品收入為準(zhǔn),如有其他情況,請附情況說明及證明材料,且數(shù)字必須來源于上表。 4.在第15列填寫企業(yè)2023年全部銷售額,數(shù)字以企業(yè)所得稅年度納稅申報附表A101010一般企業(yè)收入明細表中第一行營業(yè)收入為準(zhǔn),如有其他情況,請附情況說明及證明材料,且數(shù)字必須來源于上表。 5.在第16列填寫14列除以15列的值,保留小數(shù)點后兩位。
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強保用油可以借銷售費用-強保 貸:庫存商品 這樣可以嗎?
初級會計師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
有的。收入都開具了發(fā)票。采購有些是收據(jù)。
那就是收入和采購的合計,萬分之三的稅率
應(yīng)稅憑證數(shù)量是怎么計算的啊
這個的話是寫1就可以的
這個是開了多少張發(fā)票就要填多少行嗎?
嗯對,是這意思的了
“計稅金額”如果為零申報填寫【0】,如果有稅款就按實收資本(股本)、資本公積科目合計金額的增加額填寫 這個是重慶稅務(wù)的填表指導(dǎo)。計稅金額到底怎么填呀
你們一共這倆合計是多少啊這個?
是這樣的
那就是你實收資本資本公積,申報,沒有收入申報
以前年度也申報過印花稅,都是直接額定了一鍵零申報。 我今年這個要填的金額是?
填這個實收資本的100000 這個金額