你好 暫估了原材料 結(jié)轉(zhuǎn)了成本的嗎
小規(guī)模企業(yè)、11月暫估費(fèi)用,借:工程施工-材料費(fèi)-暫估20000,貸:應(yīng)付賬款-暫估20000 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000,貸工程施工-材料費(fèi)-暫估20000,借本年利潤20000,貸主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000,請問,12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫,全部紅沖的分錄怎么寫
老師 請問沖銷暫估材料怎么做分錄?
對上月末暫估入賬的乙材料進(jìn)行沖回,暫估價5600元。怎么做會計分錄
材料暫估怎么做分錄,下個月到材料又怎么做分錄
暫估材料沖到利潤怎么做分錄
我請問一下,如果有23,24年度的費(fèi)用沒有入賬,現(xiàn)在可以直接計入25費(fèi)用中嗎?不調(diào)匯算清繳這種
老師您好 ,個體戶發(fā)工資 可以兩個月一起發(fā)嘛?需要備注什么
公司有殘疾人,請問可以申請哪些稅收優(yōu)惠?
老師您好,我從2022年到2024年的增值稅就是沒有結(jié)轉(zhuǎn),繳納的時候做的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅,今年的都是按月結(jié)轉(zhuǎn)了的,我想把之前的調(diào)整平,我也沒有留底,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
請問老師,發(fā)票勾選以往的發(fā)票,是不是都是已經(jīng)入賬的未勾選的發(fā)票?
公司法人占股2.5%,注冊資金50萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓以38445元轉(zhuǎn)讓給個人,繳納了個人所得稅稅金7687.12元,印花稅繳納了9.61元。這個會計分錄要怎么錄。
快賬APP里3月份建立賬套,期初數(shù)據(jù)從哪里錄入?
你好 老師 請問 公司老板開自己的車去工地現(xiàn)場監(jiān)督工作,產(chǎn)生的油費(fèi)發(fā)票 可以入帳嗎?
老師,當(dāng)時這筆賬這么記的,現(xiàn)在取得發(fā)票應(yīng)該如何記?
老師,我們是工業(yè)企業(yè),我們用公戶付給海南電網(wǎng)有限公司工地電費(fèi),這個分錄怎么做呢?(樸老師)
是的都結(jié)轉(zhuǎn)了,發(fā)票開不進(jìn)來
虧損200萬想把這部分的暫估調(diào)成利潤
實際有業(yè)務(wù)的嗎 跨年了 借應(yīng)付帳款貸原材料 借原材料貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調(diào)增
發(fā)票開不進(jìn)來,只有開出去的
能12月份直接調(diào)到利潤分配?
你好 你調(diào)整幾月份 當(dāng)年的做主營業(yè)務(wù)成本
2023年一整年的暫估全部在12月份調(diào)整利潤
借應(yīng)付帳款貸原材料 借原材料貸主營業(yè)務(wù)成本
蔬菜開票是免增值稅要交印花稅?
需要繳納印花稅的。