對(duì),如果對(duì)方不要發(fā)票的話,你可以做未開票收入

如果跟客戶談合作時(shí),提供了開票價(jià)和不開票價(jià),客戶選擇了不開票價(jià),那是不是客戶之后再來要開票,我方可以拒絕?(客戶就算沒要票我們也做了無票收入的情況下)
老師,如果我公司是一般納稅人,開13%的票,但是客戶不要發(fā)票,我就直接把這個(gè)收入做到內(nèi)帳里不用交稅,客戶要求讓利,我最多可以讓利多少,這個(gè)要怎么算?
老師,上個(gè)月報(bào)了無票收入,這個(gè)月客戶要發(fā)票,我是不是要開1%的發(fā)票了,那我豈不是多交稅了
客戶性質(zhì),做代理的,相當(dāng)于就是入駐一個(gè)線上平臺(tái),客戶在平臺(tái)上下單,需要發(fā)票的客戶就開,不需要的就不開,因?yàn)獒槍?duì)的都是個(gè)人,不是企業(yè),可以做無票收入嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們是4S店,有的客戶當(dāng)時(shí)并不要發(fā)票,所以我們沒開,報(bào)稅做的無票收入。但是客戶可能時(shí)隔好幾個(gè)月在來開票。請(qǐng)問這樣影響我們嗎
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


明白了謝謝老師哦
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!
還有就是客戶問為什么電子發(fā)票沒有發(fā)票章我要怎么解釋呢
可以解釋,現(xiàn)在都已經(jīng)逐步取消發(fā)票章了
老師這個(gè)是數(shù)電發(fā)票嗎
這個(gè)應(yīng)該就是數(shù)電發(fā)票
數(shù)電發(fā)票是只有試點(diǎn)區(qū)才能申領(lǐng)對(duì)吧
只有在這個(gè)一定的區(qū)域才能申領(lǐng)