你好,開發(fā)票你們單位額外收取的稅點是多少,你把這個稅點減去就可以的。
我們公司招大批員工,有客戶給我們提供員工,但要返利,這個客戶是又是個人,他能請稅務(wù)局代開發(fā)票給我們公司嗎?如果能開稅率是多少,我們公司是一般納稅人,這個票開來我們可以抵扣嗎?
老師,我想請問下,如果我們公司賣給一個客戶賣了10000元,然后這個客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發(fā)票,是不是這個2000元的稅點我們出了
老師,如果我公司是一般納稅人,開13%的票,但是客戶不要發(fā)票,我就直接把這個收入做到內(nèi)帳里不用交稅,客戶要求讓利,我最多可以讓利多少,這個要怎么算?
公司有一個客戶是個人,和他有差不多30萬的交易往來。請問如果我們不開票給這個人,可以做無票收入報稅嗎?因為公司普票數(shù)量有限。另外一般是公司才要發(fā)票,這個客戶最近也說要發(fā)票,抬頭開他個人的。想問下,什么情況下個人會需要發(fā)票?
一直有一個問題,百思不得其解,希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人,平時記賬都是價稅分離的,像原材料購入的時候,都是按照發(fā)票的除稅(13%)的金額記賬的,這樣算出來的成本,我們一般都是核一個不含稅的價格比如12000,然后如果客戶不開票的話就是這個價格,如果開票的話,就加11個點,按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的。可是我總認(rèn)為,這明明談好的價格,我們可以有12000的收入,如果客戶一來票,我們含稅收入為12000*1.11=13320,同時給客戶開票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷項稅,實際收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不開票收入又少了12000-11787.61=212.39元,對吧。所以我認(rèn)為如果開票應(yīng)該讓客戶加13個點而不是11個點。是嗎?
老師,代采款進到品牌公司時需要備注嗎?
銀行承兌匯票那家銀行手續(xù)費最低
請問老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進項稅額明細(xì)表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)不是買價+相關(guān)稅費+達到用用途前的費用嗎?怎么這里是以400W計算,52W元稅費不包括在里面?
老師 你好,請問B是屬于什么考點呢?時間必須要大于12個月才可以嗎?
個人開具勞務(wù)費發(fā)票時填寫的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實開票嗎?
請問老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務(wù)較多,出口有退稅,企業(yè)沒有增值稅稅負(fù)率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實際是發(fā)7月工資,但是備注錯了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來重新給他發(fā)對吧?員工退回的時候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財務(wù)費用還是營業(yè)外支出
一般都是根據(jù)稅負(fù)來的,商貿(mào)增值稅稅負(fù)1% 所得稅商貿(mào)的1%, 工業(yè)的1.5%左右 附加稅,小型微利企業(yè),6% 印花稅,萬分之三減半。
我們是生產(chǎn)制造業(yè),屬于工業(yè)企業(yè),稅負(fù)1.5%是怎么來的?
你好,繳納的企業(yè)所得稅除以不含稅的銷售額等于企業(yè)所得稅稅負(fù)。
企業(yè)的增值稅稅負(fù)在2%以上的。