你好,開(kāi)發(fā)票你們單位額外收取的稅點(diǎn)是多少,你把這個(gè)稅點(diǎn)減去就可以的。
我們公司招大批員工,有客戶給我們提供員工,但要返利,這個(gè)客戶是又是個(gè)人,他能請(qǐng)稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票給我們公司嗎?如果能開(kāi)稅率是多少,我們公司是一般納稅人,這個(gè)票開(kāi)來(lái)我們可以抵扣嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,如果我們公司賣給一個(gè)客戶賣了10000元,然后這個(gè)客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個(gè)客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開(kāi)票,這樣是不是我們多開(kāi)了2000元的發(fā)票,是不是這個(gè)2000元的稅點(diǎn)我們出了
老師,如果我公司是一般納稅人,開(kāi)13%的票,但是客戶不要發(fā)票,我就直接把這個(gè)收入做到內(nèi)帳里不用交稅,客戶要求讓利,我最多可以讓利多少,這個(gè)要怎么算?
公司有一個(gè)客戶是個(gè)人,和他有差不多30萬(wàn)的交易往來(lái)。請(qǐng)問(wèn)如果我們不開(kāi)票給這個(gè)人,可以做無(wú)票收入報(bào)稅嗎?因?yàn)楣酒掌睌?shù)量有限。另外一般是公司才要發(fā)票,這個(gè)客戶最近也說(shuō)要發(fā)票,抬頭開(kāi)他個(gè)人的。想問(wèn)下,什么情況下個(gè)人會(huì)需要發(fā)票?
一直有一個(gè)問(wèn)題,百思不得其解,希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人,平時(shí)記賬都是價(jià)稅分離的,像原材料購(gòu)入的時(shí)候,都是按照發(fā)票的除稅(13%)的金額記賬的,這樣算出來(lái)的成本,我們一般都是核一個(gè)不含稅的價(jià)格比如12000,然后如果客戶不開(kāi)票的話就是這個(gè)價(jià)格,如果開(kāi)票的話,就加11個(gè)點(diǎn),按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的??墒俏铱傉J(rèn)為,這明明談好的價(jià)格,我們可以有12000的收入,如果客戶一來(lái)票,我們含稅收入為12000*1.11=13320,同時(shí)給客戶開(kāi)票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷項(xiàng)稅,實(shí)際收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不開(kāi)票收入又少了12000-11787.61=212.39元,對(duì)吧。所以我認(rèn)為如果開(kāi)票應(yīng)該讓客戶加13個(gè)點(diǎn)而不是11個(gè)點(diǎn)。是嗎?
小型企業(yè),現(xiàn)在要稅務(wù)注銷。財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)收賬款250 萬(wàn) 、應(yīng)付賬款200萬(wàn),長(zhǎng)期應(yīng)付款60萬(wàn),掛賬已超過(guò)3 年,現(xiàn)在要稅務(wù)注銷,怎么處理呢?不處理的話,稅務(wù)說(shuō)有未完結(jié)事項(xiàng)不批準(zhǔn)注銷
老師好,請(qǐng)問(wèn)中級(jí)考試時(shí),電腦答題界面,看題時(shí)能用顏色筆在題目上圈圈畫(huà)畫(huà)嗎
老師 公司的股東 前一陣變更成了另一個(gè)人 是0元轉(zhuǎn)的 稅務(wù)和工商那邊已經(jīng)審批通過(guò)了 但是公司欠原股東的錢(qián) 這種怎么操作 直接轉(zhuǎn)成欠新股東的錢(qián)么?涉不涉及到什么稅
老師,在工廠在還沒(méi)正式經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)時(shí),是不是所有費(fèi)用都?xì)w到待攤費(fèi)用?包括一些日常餐費(fèi),禮品費(fèi)
郭老師,工程施工的單位,對(duì)方公司要求我們開(kāi)票,兩個(gè)安裝項(xiàng)目開(kāi)在一起,比如冷卻工程和管道工程,可以合成一個(gè)品名嗎,比如建筑服務(wù),冷卻和管道工程,可以開(kāi)嗎,還是怎么開(kāi)比較合適
老師,電氣接線安裝大類屬于什么
這里領(lǐng)域的變更在電子稅務(wù)局哪里可以操作?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō),其他應(yīng)付款年末負(fù)數(shù)應(yīng)重分類為資產(chǎn),因此在核算年度平均總資產(chǎn)時(shí),也需要考慮,這種說(shuō)法對(duì)嗎?謝謝
從業(yè)人員期末人數(shù)比去年同期減少10%以上,請(qǐng)核實(shí)數(shù)據(jù),寫(xiě)情況說(shuō)明
老師,企業(yè)購(gòu)買(mǎi)超市預(yù)付卡,收到的不征稅預(yù)付卡發(fā)票能否稅前扣除
一般都是根據(jù)稅負(fù)來(lái)的,商貿(mào)增值稅稅負(fù)1% 所得稅商貿(mào)的1%, 工業(yè)的1.5%左右 附加稅,小型微利企業(yè),6% 印花稅,萬(wàn)分之三減半。
我們是生產(chǎn)制造業(yè),屬于工業(yè)企業(yè),稅負(fù)1.5%是怎么來(lái)的?
你好,繳納的企業(yè)所得稅除以不含稅的銷售額等于企業(yè)所得稅稅負(fù)。
企業(yè)的增值稅稅負(fù)在2%以上的。