同學(xué)你好,要把3%減按1%征收的那2%的金額填在減免明細(xì)表的哦
老師下午好,小規(guī)模納稅人。第三季度開(kāi)票金額為3240元在增值稅納稅申報(bào)表我是不是只要填第10欄免稅銷(xiāo)售額就可以。 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填寫(xiě)嗎?
老師!上季度填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,我沒(méi)有填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。(沒(méi)達(dá)到30萬(wàn)免征)報(bào)表上面免征額是¥4272.19(3%。)但我?guī)っ嫔习l(fā)票都是按1%征收的¥1424.06,這要怎么辦
請(qǐng)問(wèn)下老師就是我申報(bào)第一季度的增值稅申報(bào)表,沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),是否需要填寫(xiě)增值稅減稅免稅申報(bào)明細(xì)表呢
老師,我們單位這月只開(kāi)具了普票,沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)。是免稅的。增值稅減免稅申報(bào)表沒(méi)有填寫(xiě)數(shù)據(jù),申報(bào)時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示。增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫(xiě)呢
小微企業(yè),第四季度開(kāi)普票金額超過(guò)45萬(wàn),這個(gè)金額填增值稅申報(bào)表第10欄,提示超過(guò)45萬(wàn),不能填;填第13欄,申報(bào)的時(shí)候,有強(qiáng)制類(lèi)。但“增值稅減免申報(bào)明細(xì)表”只有按1%征收的,沒(méi)有免稅的。所以這個(gè)金額應(yīng)填哪里?
供應(yīng)商給我們的送貨單錯(cuò)了,雙方確認(rèn)后可以直接手動(dòng)改數(shù)量和名稱(chēng)嗎?
我給公司交的水電費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)、員工宿舍交的水電燃?xì)赓M(fèi),不同項(xiàng)目可以寫(xiě)在一張報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)嗎?
公司車(chē)輛怎么轉(zhuǎn)給個(gè)人
老師,深圳這邊推出互聯(lián)網(wǎng)涉稅申報(bào)新規(guī),我們老板名下有一家公司在電商平臺(tái)從事網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售,每個(gè)月銷(xiāo)量收入大概7萬(wàn)左右,當(dāng)時(shí)注冊(cè)的公司是一般納稅人,目前沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),想問(wèn)一下,可不可以把這個(gè)公司注銷(xiāo),換成小規(guī)模公司? 老師,如果從事電商銷(xiāo)售,一般納稅人好,還是小規(guī)模方便?
你好,混凝土行業(yè)稅率多少,有什么規(guī)定嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),老板接的業(yè)務(wù),很多時(shí)候老板私下都要給客戶(hù)返點(diǎn),我們這邊又不可能跟客戶(hù)申報(bào)稅費(fèi),那么這部分返點(diǎn)的費(fèi)用怎么處理???
不論其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款,借方余額都表示對(duì)方欠你的錢(qián),貸方余額都表示你欠對(duì)方的錢(qián),這樣理解對(duì)嗎?
老師,有一個(gè)人想出國(guó)留學(xué),但是現(xiàn)在想在國(guó)內(nèi)注冊(cè)一個(gè)公司當(dāng)法人,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎,他本人在國(guó)外
前面兩年我們有很大一部分費(fèi)用未取得發(fā)票,是掛賬掛在那里的,如果計(jì)入費(fèi)用,匯算清繳調(diào)增,是不是要去修改之前兩年的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳
老師 我公司是小微企業(yè)(中鳴(濟(jì)寧)應(yīng)急裝備有限公司)怎么查是個(gè)體工傷戶(hù),還是民營(yíng)企業(yè)?
如果沒(méi)超過(guò)30w減免明細(xì)代碼那里也不用填
同學(xué)你好,如果沒(méi)有其他問(wèn)題了麻煩點(diǎn)亮五星好評(píng)哦,感謝支持(∩_∩)