可以的,可以這么做的。
老師您好我想問一下,我們公司有一個勞務(wù)工,他的勞務(wù)發(fā)票要在1月份才能開給我,那我在1月再付他勞務(wù)費,但是我入費用就入在12月份有沒有什么問題
提問:2021年12月開的勞務(wù)發(fā)票我今年1月才收到。款是1月份支付的。這樣勞務(wù)費可以入在1月份嗎?
老師 12月份產(chǎn)生的成本20000,供貨商當月不能開發(fā)票給我們,我們可以先暫估20000成本,等明年1月份供貨商把發(fā)票開給我們以后,再沖減暫估嗎?
2022年8月份暫估人工成本,錢沒到?jīng)]轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司,2023年1月份錢才到才轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司發(fā)工資,勞務(wù)公司才給開發(fā)票,請問這發(fā)票我怎么弄,是在一月份沖暫估還是?
老師,22年12月底暫估了一筆勞務(wù)費,1月份沖掉了這筆暫估,3月又繼續(xù)暫估了這筆勞務(wù)費,,現(xiàn)在這筆暫估收不回來發(fā)票,匯算清繳這筆暫估需要調(diào)增嗎?可以繼續(xù)暫估,等到發(fā)票開過來再沖回可以嗎?
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認收入,好多都不開票,所以用預收比較好,因為最終預收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達到賬項嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實繳資金,公司的費用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會開出發(fā)票,但沒有一張進項票,工人的工資開支很大也是成本,每個季度下來基本也沒什么利潤,導致報個稅時會提示,
@董孝彬老師在線嗎?
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。