你好,這個(gè)科目是不用結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?要怎么處理?
應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末沒有需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,還需要將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn),憑證怎么做
年末,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)。可依企業(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺(tái)的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請(qǐng)問廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,平臺(tái)的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對(duì)方的發(fā)票該如何處理
請(qǐng)教物業(yè)企業(yè)代收代付水費(fèi)簡易征收表三數(shù)據(jù)怎么填?本期價(jià)稅合計(jì)額是本期收入,本期發(fā)生額是本期支出數(shù),本期實(shí)際抵扣是什么數(shù)呢?比如本期收入100本期支出80怎么填這個(gè)表?如圖
老師,專利屬于股東投入
那這個(gè)在年末資產(chǎn)負(fù)債表哪里體現(xiàn)呢
這個(gè)就在應(yīng)交稅費(fèi)里面提現(xiàn)就可以
但是我這個(gè)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)里面沒體現(xiàn)呢
這個(gè)是是不是你自己添加的科目呀?
不是,在系統(tǒng)選的
那就得問一下你們的服務(wù)商,看看是不是系統(tǒng)的問題
正常來說你們做了賬了就得帶出來的
它好像在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面體現(xiàn)的
那可能就是你們系統(tǒng)是這么設(shè)置的
我想問下申報(bào)表的增值稅和賬上的隔幾分錢怎么調(diào)。
有幾分錢差額通常營業(yè)外收支調(diào)整就行
可以通紅主營業(yè)務(wù)收入調(diào)整?增加或減少,但是這樣就是跟申報(bào)表對(duì)不上
沒必要調(diào)整收入,這個(gè)金額直接通過營業(yè)外收支調(diào)整就成
我之前是通過營業(yè)收入來調(diào)整的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一年的申報(bào)表合計(jì)數(shù)和全年?duì)I收對(duì)不上
對(duì)不上其實(shí)也沒啥問題,這種情況就是因?yàn)槟愕拈_票稅率跟申報(bào)表帶出來是不一樣的,其實(shí)這也沒啥問題
最后總的稅額加上收入和賬上應(yīng)該是一樣的數(shù)字
最后總稅費(fèi)加收入等于應(yīng)收賬款或銀行存款的金額
不等于申報(bào)表的收入加上增值稅稅額
不應(yīng)該吧,你申報(bào)的時(shí)候也根據(jù)發(fā)票來申報(bào)的