你好,這個(gè)可以把之前多交的稅退回來

老師您好,我的個(gè)人所得稅之前申報(bào)過一次,是退稅21,后面因?yàn)橐恍┰颍龀龈?,需補(bǔ)稅2144,但是我年收入低于12萬,這種情況可以免除申報(bào)嗎?還是必須得補(bǔ)交稅款?上午補(bǔ)了2144,已經(jīng)補(bǔ)了,如果可以免申報(bào),這2144能退嗎?謝謝老師
老師,您好,請(qǐng)問個(gè)體戶已經(jīng)將收入申報(bào)了增值稅和個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得了,也完稅成功了,現(xiàn)在把錢提現(xiàn)出來,就是相當(dāng)于把利潤(rùn)提出來,要怎么做分錄呢,還需要再繳納百分之二十的分紅稅嗎
你好,老師。個(gè)體申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得年度報(bào)表利潤(rùn)為負(fù),但是之前已經(jīng)預(yù)繳過所得稅。提示申請(qǐng)退款。我需要做些無票收入把賬做平還是申請(qǐng)退款比較好?
老師:您好!名下有兩處經(jīng)營(yíng)所得,分別是核定征收和查賬征收的個(gè)體,所以要申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得C表,核定征收的個(gè)體是去年9月份注冊(cè)的,10月份(第四季度)申請(qǐng)了核定,按道理是不需要填寫個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得B表。但由于是9月份注冊(cè),系統(tǒng)自動(dòng)10月份申報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得A表,所以現(xiàn)在要填寫經(jīng)營(yíng)所得C表系統(tǒng)就會(huì)提示是查賬征收,無法申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得C表。咨詢過稅務(wù)機(jī)關(guān)后,稅務(wù)要求到線下柜臺(tái)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得B表,才可以申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得C表,請(qǐng)問老師,我這家個(gè)體是核定征收的,開票金額沒有超核定金額,那這份經(jīng)營(yíng)所得的B表該如何填寫相關(guān)收入,成本,等數(shù)據(jù)?
老師:您好!名下有兩處經(jīng)營(yíng)所得,分別是核定征收和查賬征收的個(gè)體,所以要申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得C表,核定征收的個(gè)體是去年9月份注冊(cè)的,10月份(第四季度)申請(qǐng)了核定,按道理是不需要填寫個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得B表。但由于是9月份注冊(cè),系統(tǒng)自動(dòng)10月份申報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得A表,所以現(xiàn)在要填寫經(jīng)營(yíng)所得C表系統(tǒng)就會(huì)提示是查賬征收,無法申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得C表。咨詢過稅務(wù)機(jī)關(guān)后,稅務(wù)要求到線下柜臺(tái)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得B表,才可以申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得C表,請(qǐng)問老師,我這家個(gè)體是核定征收的,開票金額沒有超核定金額,那這份經(jīng)營(yíng)所得的B表該如何填寫相關(guān)收入,成本,等數(shù)據(jù)?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)?。?/p>
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


好的,老師。公司這邊一部分員工無法用銀行卡收工資。賬務(wù)上工資表上對(duì)應(yīng)員工簽名表示已收到工資行嗎?
沒問題,那就可以讓這個(gè)員工簽名兒了
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!